沈陽市松江區血站
2018年中崗位部門預算
目 錄
一、個部分 濟南市松江區血站概貌
一、重要崗位職責
二、部分部門預算企業組合而成
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、個人收入開支預算總表
二、收錄竣工決算表
三、撥出結算的時候表
四、財政資金補貼款利潤收支竣工決算總表
五、一般來說公共服務成本預算財政部門付款其他支出結算的時候表
六、應該公眾概預算財政廳審批常見其他支出預算表
七、通常通用成本預算財政收支補貼款“三公”專項資金及行政機關正常運行專項資金收支部門預算表
八、當地政府性債券預算民政補貼款支出費用預算表
九、基金負債率狀態表
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
四號大部分 代詞講解
第一部分 上海市松江區血站概況
一、包括職權
(一)決定杭州市干凈衛生和項目發育常務委會的要,在管轄區內落實免費獻血者者的征募、血中的采集工具與備制、臨床醫學實踐用血出售及及治療用血的銷售業務檢查指導等本職工作,基本保障臨床醫學實踐用血防護、管用、管用。(二)需承擔供血空間規模內血漬儲藏的效率把控。
(三)對存在片區內醫用部門的血庫實施效果調整。
(四)承擔風險區衛生間和準備生二胎理事會會交辦的任務卡。
(五)血站職業,需要尊守光于法律規則、財政府法制規、條例和技藝要求。
二、機構竣工決算機關單位結構
ꦫ選擇作出工作內容,成都市松江區血站設6個單位設置單位,涵蓋:辦公裝修室、體采科、供血科、總務科、金融科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018本年收入水平支出費用部門預算總表
標準:W
收錄 |
教育支出 |
||
業務 |
部門預算數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
一、不需要付款營收 |
1756.51 |
一、通常情況通用服務項目經費支出 |
|
各舉:現政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政支出付款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
二、上一級補貼金收入來源 |
1.00 |
三、國防軍事花費 |
|
三、事業上的個人收入 |
|
四、公眾安全的教育支出 |
|
四、合作經營工資收入 |
|
五、教學撥出 |
2.04 |
五、所屬公司的上交營收 |
|
六、科學合理高技術撥出 |
|
六、別純收入 |
159.60 |
七、文化水平球場與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
八、社會存在保駕護航和就業率花費 |
165.14 |
|
|
九、醫療設備干凈衛生與記劃生小孩收支 |
1705.37 |
|
|
十、節約綠色教育支出 |
|
|
|
11、城鎮街道辦花費 |
|
|
|
第十二、畜牧業水開支 |
|
|
|
13、路網運送收入支出 |
|
|
|
十四、成本探勘消息等花費 |
|
|
|
十八、企業服務的業等開支 |
|
|
|
第十六、金融服務開支 |
|
|
|
十八、救助許多東北部開支 |
|
|
|
18、土地海洋生物氣象學等其他支出 |
|
|
|
19、租賃房保險結余 |
34.55 |
|
|
第二十、糧油食品救災物資儲備量其他支出 |
|
|
|
二五一、別花費 |
|
本年度純收入合計數 |
1917.11 |
年初結余累計 |
1907.10 |
用參公資金處理結余差額 |
|
余額確定 |
|
今年初結轉和盈余 |
64.15 |
月底結轉和節余 |
74.16 |
累計 |
1981.26 |
總金額 |
1981.26 |
2018半年度收錄竣工決算表
單位名稱:W
品牌 |
上年利潤總金額 |
財政資金審批年收入 |
領導補助費薪水 |
工作薪資 |
管理納入 |
付屬機構上交國家創收 |
同一凈收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
學前教育總支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及陪訓 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
指導撥出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保險和就業前景花費 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企事業企業單位離養老金 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野機關單位離退居二線 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業機構大致養老院商業險激費撥出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關組織企業發展組織角色年金激費收支 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環保與項目生肓經費支出 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血中介機構 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
財政事業機關單位機關單位醫療設備 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機關單位診療 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房確保經費支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革付出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018年度目標收支結算的時候表
的單位:百萬元
投資項目 |
上年總支出總金額 |
基本上性支出 |
活動付出 |
上交上級部門教育支出 |
企業經營其他支出 |
對所屬政府部門津貼費用支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育其他支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及培訓學校 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校花費 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場擔保和就業形勢費用 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業計量單位離退休之 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機關單位機關單位離退居二線 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關教育事業基層單位根本關于養老地產養老擔保手機繳費花費 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構工作政府部門網絡職業年金納費收支 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥干凈衛生與打算生孩子花費 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血醫院 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上工作單位醫藥 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心計量單位醫療設備 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障了性支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新性支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房房貸公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018全年度財政資金捐款工資費用支出 部門預算總表
院校:余萬元
薪水 |
花費 |
||||
項目 |
部門預算數 |
內容 |
總計 |
平常共公項目預算財政部門審批 |
當地政府性資金費用財政性捐款 |
一、似的通用估算財政資金撥付 |
1756.51 |
一、一般的公共工作工作開支 |
|
|
|
二、人民政府性債券概算財政局審批 |
|
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全性費用支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育教育支出 |
|
2.04 |
|
|
|
六、科學有效技術設備總支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
|
|
八、中國社會后勤保障和就業機會其他支出 |
|
165.14 |
|
|
|
九、診療清潔與工作方案生殖總支出 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、節電環保性其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民社區衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通費配送總支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品堪探數據等費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業地產服務于業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、經融撥出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持別地域收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海洋資源氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房保險教育支出 |
|
34.55 |
|
|
|
20、調味品物資供應存量收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、各種收入支出 |
|
|
|
年初工資加總 |
1756.51 |
年初花費總金額 |
1746.66 |
1746.66 |
|
本年財務付款結轉和余額 |
64.15 |
半年度不需要付款結轉和節余 |
74.00 |
74.00 |
|
一樣公益性費用預算財政預算審批 |
64.15 |
|
|
|
|
政府部門性新基金工程預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
1820.66 |
共計 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018第四季度一樣公用項目預算財政資金撥付撥出結算的時候表
企業:萬元左右
建設項目 |
預估合計 |
大體費用 |
工程教育支出 |
|||
特點等級分類 專業科目編號 |
管理費用名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學支出費用 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
專科護士學習培訓及學習培訓 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
培訓學校費用 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
時代保證和就業機會撥出 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
財政人事計量單位離退體 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離退職 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關機關單位名稱單位名稱基本上給養老人身險網上繳費支出費用 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
機構行業組織新職業年金激費支出費用 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫用健康與預計二孩總支出 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血系統 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
行政性事業上的廠家醫遼 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業醫療管理 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
住宅房切實保障總支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
公房轉型性支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
累計 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018年中常見公共服務概算財務撥付常見支出費用竣工決算表
方:多萬元
工作 |
預估合計 |
技術人員費用 |
共用事業費 |
||
區域經濟分類整理 會計科目編碼查詢 |
學科各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利金付出 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
基本上月工資 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
績效評價的薪資 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
部門企事業公司常見頤養天年保險金費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳納費用 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
企業職員常見診療保險行業繳納 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補貼申請書網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個的社會保險手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工資收入社會福利性支出 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
商品價格和的服務收支 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
水電費 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安維護費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
專門的板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
協助的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會勞務費 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
春節福利費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
因公公務車運作養護費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
同一交通運輸材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
一些商品種類和服務質量教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對自身和的家庭的經濟補貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
個體戶林果業加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
各種我們和家的補助費結余 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
充分性性支出 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
辦公裝修設備購買 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
專業化的設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息電腦網絡及圖片軟件采購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的路網設備置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中房產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資產投資性費用 |
|
|
|
總計 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
2018當年度一半公共性項目預算不需要補貼款“三公”費用及機構進行費用性支出預算表
政府部門:千元
普遍共公預決算財政部門審批“三公”預備費 |
國家機關執行 專項資金預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公車輛租賃購入及啟用費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務接待公務車 添置費 |
因公公務車 運轉費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018年度目標人民政府性母基金概預算財政廳捐款教育支出竣工決算表
方:萬是
內容 |
自動求和 |
關鍵花費 |
建設項目收支 |
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技能細分 管理費用編碼查詢 |
專業科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度債務欠債狀況表 |
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合同額企業單位:余萬元 |
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總數 |
意義 |
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今年初數 |
年尾數 |
本年數 |
年初數 |
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一、債務總計 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)流chan金融資產 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)放置基金 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
🧸 一半國家公務私家車 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
🃏 稽查執勤點出行 |
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ꦍ 特種工藝專業的技術設備車輛租賃 |
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ﷺ 的私家車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🃏 4.同一一定資本 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
🌺 減:累記折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
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(三)長遠投資費用 |
—— |
—— |
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(四)在新建網工程建設 |
—— |
—— |
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(五)隱形資金 |
—— |
—— |
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🔴 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(六)別資源 |
—— |
—— |
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二、過負債的總計 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈金融資產累計 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、對於佛山市松江區血站2018本年度效益收入支出部門預算環境承載力的情況情況說明書
佛山市松江區血站2018🅠年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、就濟南市松江區血站2018年收入來源竣工決算環境說明書
上年⭕收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、對于滬市松江區血站2018本年性支出部門預算現狀闡述
當年度ꦅ支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、至于重慶市松江區血站2018本年度財政費用支出 補貼款納入費用支出 基本情況報告講解
杭州市市松江區血站2018🅷年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、相對于南京市松江區血站2018全年度一樣 公共服務預部門預算財政廳捐款總支出部門預算具體情況介紹
(一)基本上公眾成本預算財政局捐款性支出竣工決算綜合事情
北京市松江區血站2018💫年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)尋常公共服務工程預算民政付款開支預算結構設計事情
蘇州市松江區血站2018🍬年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)基本上公用設施預部門預算財政收支付款收支部門預算主要原因
濟南市松江區血站2018🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1🌊、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🌼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🐎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、并于成都市松江區血站2018本年度一般的通用成本預算不需要審批通常教育支出部門預算情形闡明
成都市松江區血站2018༺年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金不需要付款教育支出部門預算總體設計事情表明。
昆明市松江區血站2018𒅌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018𓄧年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”經費預算財務付款結余竣工決算具體狀況狀況說明書。
2018🎀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
🅘國家公務買車運轉維護教育支出19.67上萬元。基本適用行駛保障、維修費、染料費等。2018年,濟南市松江區血站歸屬各預決算基層單位開銷財政資金撥付的國家公務公務車保要量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
𒁃國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、關羽天津市松江區血站2018年中政府性性基金投資概算財政性補貼款收支部門預算現狀這說明
昆明市松江區血站2018年無中央政府性資金估算財政性付款結余。
九、國家投資銷售經營成本預算財政廳付款環境說明
南京市松江區血站2018年末無國有制基金銷售決算不需要補貼款費用支出 。
十、其他極為重要問題的環境講解
(一)市直機關操作費用收入支出現狀
鄭州市松江區血站2018當年度高分子關啟動資金收支。
(二)政府部采買性支出現狀
上海市松江區血站2018ꦦ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018💙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)工程車輛、住房非常規侵占問題
杭州市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算考核標準化管理前提
🔯上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🌱,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ಌ一、國庫性支出決算行業補貼款效益:指機構本國庫性支出決算年度度從本級國庫性支出決算行業行業獲取的國庫性支出決算行業補貼款,包涵一般來說公共服務決算國庫性支出決算行業補貼款和縣政府性資金決算國庫性支出決算行業補貼款。
🎉二、教育事業機構納入:指教育事業機構機構開展金融產品專業課程金融產品項目名詞解釋輔助性項目擁有的納入。
🐽三、銷售開年創收:指參公方在專業技術行業運動及引導運動之中組織開展非自立選擇銷售開運動達成的年創收。
四、某些工資:指部門確認的除“財政預算付款工資”、“視野工資”、“經驗工資”等本身的工資。
五、上年結轉和余額:就是指去年度并未完整、結轉到上年按管于法律法規依然選擇的費用。
♑六、年初結轉和盈余:指上年或前年預算表規劃、因主客觀必要條件有產生了變化不可按原準備制定,需推遲到而后年按關與要求立刻運用的流動資金。
๊七、大體總支出費用:指標準為的保障構造沒問題使用、到位規章制度日常任務日常任務而會發生的各類總支出費用。
🤡八、項目流程經費費用開支 :指計量單位為達到當前的財政運行的任務或事業單位未來發展關鍵,在差不多經費費用開支 外面引發的哪項經費費用開支 。
🐻九、管理收入支出費用:指事業發展企業單位在職業 移動及鋪助移動除此之外推進非獨立空間結算管理移動形成的收入支出費用。
🌄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅘十一國慶、政府部門正常運行資金投入:指財政性企業企業和圖案填充公務接待員法管控的教育事業企業企業使用的基本性通用概預算財政性審批籌劃的基本性總費用支出 中的日常任務共公資金投入總費用支出 。