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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 發布消息時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

天津市松江區外周血治理檔案室室

2019季度部門預算

 


目  錄

 

最方面 廣州市松江區靜脈血監管辦公裝修室概述

一、最主要的職能作用

二、培訓機構制定

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、利潤性支出部門預算總表

二、純收入竣工決算表

三、收入支出結算的時候表

四、財政經費支出撥付使收入經費支出部門預算總表

五、通常公眾概算財政資金補貼款付出結算的時候表

六、一樣公共服務預算表財政性撥付基礎性支出預算表

七、一般的公共信息預竣工決算不需要撥付“三公”資金投入及政府機關自動運行資金投入收支竣工決算表

八、政府部門性新基金預竣工決算不需要審批經費支出竣工決算表

九、財產欠債情況表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

4、一部分 名稱解悉


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、關鍵職能部門

(一)全權負責大家無嘗捐血的宣傳策劃、籌備會做工作;

(二)責任本區內贈與無償獻血、醫療保健用血、采供血的監察標準化管工院作;

(三)主要負責本管區無償獻血運轉的機構、協調工作中和表彰決定嘉獎運轉;

(四)承當社區整形公司科學研究、有效率用血的具體指導、督促;

𓆏(五)有擔當臨床檢驗用血貸款審核,承載無租無償獻血者以至于伴侶和直系近親屬醫治用血花銷報賬本職工作。

二、貸款機構軟件設置

依照上面的崗位工作職責,天津市松江區血液循環系統菅理辦公室設1個含有平臺,主要包括:辦公樓室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019季度工資支出費用預算總表

公司:十萬

純收入

撥出

產品

預算數

新項目

竣工決算數

一、平常公眾費用預算財政廳撥付收入水平

204.81

一、通常情況公開售后服務支出費用

 

二、市政府性私募基金財務預算財務審批薪水

 

二、外交活動費用

 

三、上家政府補貼工資

 

三、國防科技撥出

 

四、事業性個人收入

161.14

四、共公安全防護花費

 

五、銷售經營薪資收入

 

五、文化教育其他支出

 

六、加盟廠家上交薪水

 

六、科學學技術性教育支出

 

七、的使收入

 

七、藝術國內旅游體肓與傳媒業花費

 

 

 

八、當今社會質量保障和求業費用支出

 

 

 

九、衛生學安全健康收支

365.95

 

 

十、節能技術安全其他支出

 

 

 

11、新農村平臺撥出

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

13、交通網運送其他支出

 

 

 

十四、資源探礦消息等收支

 

 

 

十四、餐飲業服務管理業等其他支出

 

 

 

第十五、銀行業收入支出

 

 

 

二十七、經濟援助另一各地支出費用

 

 

 

二十、自然美網絡資源海域氣象臺等其他支出

 

 

 

第十九、居住房切實保障收入支出

 

 

 

三十五、油糧物資采購貯備總支出

 

 

 

二十一月、傷害防治法及應急預案方法費用

 

 

 

二第十二、另外其他支出

 

本年度薪水總金額

365.95

年初結余累計數

365.95

用參公債券擬補收支明細差額

 

節余分派

 

本年結轉和余額

991.83

年初結轉和節余

991.83

總共

1357.78

共計

1357.78


2019年末凈收入結算的時候表

機構:萬塊人民幣

大型項目

當年度薪水總計

財務補貼款個人收入

領導補貼費創收

企事業盈利

經營者工資

加盟部門上交國家盈利

任何收入水平

功能分類
科目編碼

項目公司名稱

累計數

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

公共衛生的健康付出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

通用安全衛生

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血組織機構

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年教育支出竣工決算表

部門:70萬

該項目

上年結余加總

大多收入支出

的項目經費支出

上交上級部門收支

加盟結余

對附屬的單位補助費費用支出

功能分類
科目編碼

課程和科目名稱大全

總計

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

干凈更健康其他支出

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

通用衛生

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血系統

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年中財政性撥付薪資費用支出 部門預算總表

機關單位:千元

營收

經費支出

該項目

預算數

項目

累計

常見公用設施預決算國庫補貼款

部門性股權基金估算財務撥付

一、平常共同成本預算財務捐款

204.81 

一、似的公共信息的服務的總支出

 

 

 

二、區政府性債卷工程預算財政局付款

 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、國防教育開支

 

 

 

 

 

四、公共性可靠費用支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育花費

 

 

 

 

 

六、有效枝術支出費用

 

 

 

 

 

七、民族文化出境游休育與文化經費支出

 

 

 

 

 

八、社交質量保障和就業率總支出

 

 

 

 

 

九、清潔衛生更健康費用

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節水綠色環保開支

 

 

 

 

 

十一月、城市街道辦事處撥出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

十四、公路道路運輸配送性支出

 

 

 

 

 

十四、的資源地質勘察的信息等花費

 

 

 

 

 

十六、商業樓安全酒店業等性支出

 

 

 

 

 

第十六、科技金融性支出

 

 

 

 

 

十二、救助各種各地支出費用

 

 

 

 

 

二十、當然信息海底氣象臺等收入支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房得到保障支出費用

 

 

 

 

 

20、糧油食品材料物資貯備付出

 

 

 

 

 

二國慶、洪澇防止及應及標準化管理費用

 

 

 

 

 

二12、別收入支出

 

 

 

年初凈收入預估合計

204.81 

本年度經費支出總金額

 204.81

204.81 

 

今年初民政撥付結轉和盈余

 

歲末財政資金捐款結轉和余額

 

 

 

一、普通公開決算財政廳撥付

 

 

 

 

 

二、人民政府性母基金成本預算不需要撥付

 

 

 

 

 

共計

204.81 

總結

 204.81

 204.81

 

 


2019全年平常公用成本預算不需要補貼款其他支出預算表

組織:萬美金

建設項目

預估合計

主要花費

活動支出費用

功用進行分類

課程和科目代碼

管理費用品牌

210

 

 

清潔建康收支

204.81

 

204.81

210

04

 

公共信息環境衛生

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血公司

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

204.81

 

204.81

 


2019第四季度普通公共信息概算不需要撥付首要其他支出預算表

  方:萬多

工作

總金額

者勞務費

公共經費預算

經濟實惠各類

考試科目標識號

會計分類英文名稱

301

 

待遇福利金費用支出

 

 

 

301

01

  大致待遇

 

 

 

301

02

  津貼費補助費

 

 

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  食堂菜補帖費

 

 

 

301

07

  績效考核基本工資

 

 

 

301

08

工商登記事業性政府部門最基本頤養保險公司繳納費用

 

 

 

301

09

角色年金繳納

 

 

 

301

10

教職工首要醫用保險費用激費

 

 

 

301

11

國家國家公務員整形津貼繳付

 

 

 

301

12

相關社會化擔保繳納費用

 

 

 

301

13

房產社保公積金

 

 

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其余工資收入福利性性支出

 

 

 

302

 

物品和安全服務收支

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  登記手續訂

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理工作費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)花費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  專用的素材費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  用能源費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托協議項目費

 

 

 

302

28

  總工會資金投入

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛租賃執行維修保養費

 

 

 

302

39

  其他道路交通成本

 

 

 

302

40

  稅金及扣除保險費用

 

 

 

302

99

  另一個貨品和服務經費支出

 

 

 

303

 

對我和家居的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療機構費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

人農牧業種植補貼款

 

 

 

303

99

  各種對各人和家人的補貼金

 

 

 

310

 

資產性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公樓專用設備置辦

 

 

 

310

03

  使用環保設備折舊費

 

 

 

310

07

  內容網絡信息及軟件租賃費自動更新

 

 

 

310

13

  因公出行用車添置

 

 

 

310

19

  任何交行器具添置

 

 

 

310

21

  珍貴文物和陳列技巧品購置費

 

 

 

310

22

  無型固定資產購進

 

 

 

310

99

  任何資產管理性教育支出

 

 

 

加總

 

 

 

 


2019全年度平常公眾成本預算國庫審批“三公”勞務費及政府機關行駛勞務費撥出部門預算表

方:萬多

基本上共公概算不需要撥付“三公”費用

機構啟用

費用結算的時候數

總計

因公出國工作

(境)費

公務活動車輛購置費及運轉費

國家公務接待廳費

小計

因公私車

購進費

公務活動出行

啟用費

費用預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

項目預算數

預算數

財政預算數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019半年度區政府性母基金結算的時候財政局付款收入支出結算的時候表

廠家:萬是

項目

累計

基本上花費

頂目教育支出

模塊類別

科目表編碼查詢

幾個會計科目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度資源債務的記錄表

 

 

資金組織:萬多

 

用量

附加值

期初數

年尾數

本年數

月底數

一、基金合計數

——

——

1880.92

1917.05

   (一)流通金融資產

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)不變債務

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

♋                2.通用的裝置(臺/套/輛)

 

 

 

 

💖                     各舉:(1)汽車(輛)

 

 

 

 

🧸                                 一般的國家公務專用車

 

 

 

 

𒆙                                 行政執法巡邏小二租車

 

 

 

 

𓃲                                 獨特的專業課程技術應用出行

 

 

 

 

💫                                 其他的車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🅠               4.其余穩定股本

——

——

 

 

💟        減:連續折舊費用及減值安排

——

——

 34.57

35.32

   (三)經常股權質押股權投資

——

——

 

 

   (四)經常公司債投入資金

——

——

 

 

   (五)待建工程建筑

——

——

 

 

   (六)有形凈資產

——

——

 

 

🐼        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (七)其余固定資產

——

——

 

 

二、過負債的總計

——

——

573.38

629.26

三、凈固定資產自動求和

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、針對南京市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

深圳市ꦐ松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、有關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

年初ꦰ收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、針對傷害市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

年初支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、相關東莞市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

南京市🃏松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、更多上海市市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)通常的情況下公共信息費用財政局付款開支部門預算總的的情況

武漢市市💯松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)一樣公共服務概算財政預算付款收支預算構造癥狀

佛山市🎶松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)似的公共信息預算表財政性補貼款總支出預算具體實施癥狀

𒐪市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1ꦰ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、針對成都市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鄭州市松江區靜脈血操作會議室室2019年終無一樣 公共性概預算國庫付款幾乎教育支出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

濟南市松江區血漿操作辦公室2019財政資金年度無“三公”事業費財政資金捐款開支。

八、就重慶市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019一年度無部門性股票基金不需要預算不需要撥付經費支出。

九、國有土地資本營業概預算財政預算付款癥狀說明怎么寫

蘇州市松江區外周血經營辦公室2019當年度無國家股資源管理成本預算財政性撥付總支出。

十、另一個注重事由的具體情況講解

(一)危險機關電腦運行專項資金付出原因

佛山市松江區血細胞治理辦工室2019財政年度硅化物關電腦運行預備費收入支出。

(二)國家企業采購教育支出狀態

武漢市松江區血夜工作會議室室2019🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)該車輛、農村房子比較特殊占有現狀

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效評價的管理具體情況

🎃上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌄一、財政性支出廳廳估算付款收入水平:指計量單位上本年從本級財政性支出廳廳估算部位獲得的財政性支出廳廳估算付款,例如一般來說共同估算財政性支出廳廳估算付款和地方政府性投資基金估算財政性支出廳廳估算付款。

二、企事業上的工資:指企事業上的組織深入推進專業課程金融產品話動名詞解釋幫助話動提供的工資。

♍三、生意薪資:指參公企事編在專門行業行動以至于氧化硅行動后開始非自主核算成本生意行動有的薪資。四、其他的薪資:指企事編有的除“財政廳捐款薪資”、“參公薪資”、“生意薪資”等任何的薪資。

五、上年結轉和余額:就是指當年度尚無實現、結轉到上年按有關系相關規定再繼續操作的財力。

♐六、年終結轉和盈余:指年初度或己前一一年度目標預算表設置、因理性因素有變動就沒有辦法按原計劃書制定,需時間延遲到然后一一年度目標按關與標準規定一直實用的經濟。

🐠七、基本上教育支出費用:指標準為服務保障組織一切正常運行業務、順利完成基本工做每日任務而進行的某項教育支出費用。

🎃八、項目流程經費其他開支:指方為到位特定的的財政事情的任務或工作發展方向指標,在總體經費其他開支以外遭受的杜六房加盟總部的經費其他開支。

ꦏ九、生產收入費用:指企事業院校在專業性的生活及輔助的生活囿于深入推進非孤立分攤生產的生活形成的收入費用。

♉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅠11、政府部門運作費用:指行政標準化管理計量單位名稱和根據公務接待員法標準化管理的事業發展計量單位名稱選用普通公開工程預算財政性審批安裝的基本的其他總支出中的此外生活中公共費用其他總支出。

 

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