成都市松江區車墩鎮社區居委會環保提供服務核心
2018財政年度預算
目 錄
第一部分滬市松江區車墩鎮片區衛生學精準服務機構情況
一、最主要職責權限
二、崗位結算的時候公司組合
第五有些上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、薪水付出竣工決算總表
二、盈利竣工決算表
三、教育支出預算表
四、財政資金捐款利潤性支出預算總表
五、似的共同項目預算財政部門審批付出預算表
六、尋常公用設施預算表不需要付款常規費用支出 竣工決算表
七、普通公用設施工程預算財政局付款“三公”資金投入及企事業單位進行資金投入費用預算表
八、人民政府性私募基金成本預算財政廳付款付出部門預算表
九、房產資產負債情況報告表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
4、部份 形容詞表述
第一部分 上海市松江區車墩鎮社區健康健康服務管理咨詢中心概況
一、最主要的職能作用
承擔的起著車墩地方廣大干部社情民意的常見醫療環衛保障及常見共同環衛保障。
二、組織 安裝
ꩵ通過出現職責范圍,重慶市松江區車墩鎮社區服務于站干凈服務于管理中心設4個下設部門,包擴:辦工室、醫教科、防養生科、財務管理科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮區域環衛服務項目心中2018年度決算表
2018年末凈收入結余預算總表
企業單位:千元
薪資收入 |
開支 |
||
建設項目 |
部門預算數 |
好項目 |
預算數 |
一、財政預算捐款凈收入 |
3565.18 |
一、應該公共產品產品收支 |
|
至少:地方政府性資金概預算財政資金撥付 |
926.00 |
二、外交關系經費支出 |
|
二、領導經濟補貼薪資收入 |
103.77 |
三、國防教育結余 |
|
三、事業性收入水平 |
4175.51 |
四、公眾穩定結余 |
|
四、運營收入來源 |
|
五、文化藝術培訓收入支出 |
|
五、附屬醫院方繳納營收 |
|
六、科學有效技術設備總支出 |
|
六、其它的收錄 |
463.41 |
七、文化產業體肓與影視傳媒結余 |
|
|
|
八、社會的確保和自主創業收入支出 |
27.81 |
|
|
九、醫學衛生間與記劃生孩子開支 |
6785.17 |
|
|
十、低碳環保標準支出費用 |
|
|
|
11、新型農村居委費用 |
926.00 |
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
十四、交通費運輸物流其他支出 |
|
|
|
十四、資源共享勘查數據信息等花費 |
|
|
|
第十六、金融業的服務業大頭等教育支出 |
|
|
|
16、經融付出 |
|
|
|
十八、支援一些地段教育支出 |
|
|
|
十九、土地海底景象等總支出 |
|
|
|
19、房間得到保障其他支出 |
4.24 |
|
|
2、油糧物品存儲開支 |
|
|
|
二十一國慶、某些總支出 |
|
本年度工資收入預估合計 |
8307.87 |
上年花費累計數 |
7743.22 |
用事業性基金投資挽救收入支出差額 |
|
盈余分配比例 |
568.35 |
今年初結轉和盈余 |
7.00 |
半年度結轉和余額 |
3.30 |
總額 |
8314.87 |
總額 |
8314.87 |
2018年末盈利結算的時候表
部門:萬余元
大型項目 |
當年度薪資收入總計 |
財政性捐款工資 |
領導經濟補貼納入 |
企業發展薪資收入 |
自主經營工資收入 |
附帶工作單位上交國家收益 |
的工資收入 |
||||
功能分類 |
科目表公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會性保險和就業機會性支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性組織離退休年齡 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企事業編離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企自己事業院校自己事業院校大體社區養老人壽保險付款性支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關行業機構職業年金交費支出費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備干凈與計劃書孕育總支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
面層醫治干凈組織機構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
市政小區衛生管理組織機構 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
的基層組織醫院衛生防疫醫療機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生管理 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體共同食品衛生服務項目 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性行業單位名稱醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成組織醫療管理 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村居委會結余 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地市根本配制智能化費及對應著專項督查財產工資收入設置的費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他市區前提服務設施配備費制定的其他支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房切實保障開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018月度其他支出預算表
企業:多萬元
項目 |
年初花費加總 |
大致收入支出 |
活動結余 |
上交國家上級領導收入支出 |
生意結余 |
對其他企業單位補貼申請書經費支出 |
||||
功能分類 |
科目必品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展有保障和學生就業總支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門視野企業離提前退休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己事業企業單位常見給養老人壽保險付款費用支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作計量單位工作計量單位行業年金付費收入支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生管理與設計計生花費 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫學環境衛生組織 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區區域清潔企業 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的基成醫用環境衛生結構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵共公衛生管理服務質量 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業工作單位工作單位整形 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上廠家醫疔 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域區域付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
縣城理論知識生活設施生活配套費及表示專向政府債務效益規劃的總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
相關市政基本公共設施配套設施費合理安排的總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋后勤保障費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅創新費用支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018季度財政廳捐款年收入其他支出結算的時候總表
工作單位:百萬元
薪資 |
付出 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
活動 |
自動求和 |
通常情況共公決算財政支出審批 |
政府機構性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政部門捐款 |
一、通常公益性項目預算國庫審批 |
2639.18 |
一、尋常公共信息服務保障其他支出 |
|
|
|
二、當地政府性投資基金項目預算財務付款 |
926.00 |
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、民防費用 |
|
|
|
|
|
四、公眾人身安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育花費 |
|
|
|
|
|
六、有效方法收入支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化休育與新傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、世界保障機制和自主創業收支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療服務公共衛生與工作規劃發育收入支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節能公司健康性支出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社區衛生費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、公路網運輸管理經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘察信息等開支 |
|
|
|
|
|
15、行業提供第三產業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、財務開支 |
|
|
|
|
|
十六、協助同一東南部教育支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋環境景象等付出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房后勤保障開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
第二十、油糧物資供應存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、的付出 |
|
|
|
上年盈利自動求和 |
3565.18 |
當年度性支出累計數 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
期初國庫補貼款結轉和余額 |
|
半年度財政資金補貼款結轉和余額 |
|
|
|
似的共同民政預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
政府部門性基金投資概算財政局審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3565.18 |
合計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018一年度基本上公共性預算表財務撥付結余部門預算表
公司的:萬的大寫
產品 |
普遍公益性費用財務撥付撥出預算數 |
|||||
用途定義 會計分類商品編碼 |
項目簡稱 |
加總 |
一般支出費用 |
產品性支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化有效保障了和就業創業總支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政事務工作組織離養老金 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司的離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關人事機關單位基礎醫療保險金保險金繳納支出費用 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
機構工作計量單位職位年金繳付開支 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫院環衛與工作規劃生孩經費支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療器械干凈衛生貸款機構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
地方區域衛生監督中介機構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
另外的基層醫院醫疔環保組織機構 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公益性公共衛生管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
總體公用衛生管理的服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政機關企事業政府部門醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門治療 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
房屋保障機制性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革收支 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房房貸公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018月度通常情況共公概預算財政廳撥付核心經費支出結算的時候表
廠家:上萬元
投資項目 |
自動求和 |
工人預備費 |
共公金費 |
||
區域經濟種類 科目必項目編碼 |
學科命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水發福利開支 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
核心工資收入 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
效績公司 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
危險機關事業標準大體頤養天年保障費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
專業年金繳付 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
退休職工大多醫治保障納費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員診療補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些生活保障機制交費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外員工工資發福利結余 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
寶貝和精準服務教育支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的的原雜費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務活動私車運動檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通線材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品銷售和業務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和生活環境的補助金 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生活中補貼費 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫遼費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農林業產出國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
各種自身和家中的補助費總支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
投資者性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機器采購 |
|
|
|
310 |
03 |
常用儀器折舊費 |
|
|
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310 |
07 |
信息內容wifi網絡及小軟件租賃費的更新 |
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310 |
13 |
因公租車購進 |
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310 |
19 |
同一道路交通APP購置費 |
|
|
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310 |
22 |
神圣資源租賃費 |
|
|
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310 |
99 |
的投資者性費用 |
|
|
|
自動求和 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
🍌2018年度目標基本共公成本預算財政結余補貼款“三公”專項經費結余及機關事業單位行駛專項經費結余結余部門預算表
公司:萬
一般來說公共性估算財政部門捐款“三公”預備費 |
單位進行 費用部門預算數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
因公私車購進及電腦運行費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 置辦費 |
因公買車 程序運行費 |
||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
|
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2018年末政府部門性債券預預算財政資金捐款撥出預算表
工作單位:萬的大寫
項目流程 |
累計 |
根本經費支出 |
品牌教育支出 |
|||
性能等級分類 項目編號規則 |
幾個會計科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
成鄉社群支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
城區地基體系配備費及相關聯專項整治債務糾紛創收制定的教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
同一大城市條件生活設施整套搭配費規劃的花費 |
926.00 |
|
926.00 |
自動求和 |
926.00 |
|
926.00 |
2018財政年度資源欠債的情況報告 |
||||
|
|
余額企業單位:萬 |
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數據 |
作用 |
||
年終數 |
年尾數 |
年末數 |
半年度數 |
|
一、資產投資總計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流動性資金 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)統一長期待攤費用 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
꧅ 一樣國家公務小二租車 |
|
|
|
|
🤡 衛生監督執法值勤公務車 |
|
|
|
|
ꦆ 機械專科技術設備車輛 |
|
|
|
|
🐻 其它車輛租賃 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🌠 4.任何加固資本 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
💫 減:總計折舊費及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中施工 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱形金融資產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🧔 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總金額 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈金融資產預估合計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮居委會衛生防疫安全服務管理中心的2018年度決算情況說明
一、就南京市松江區車墩鎮社區網站干凈衛生產品中心站2018全年度納入開支部門預算基本環境代表
上海市松江區車墩鎮街道辦事處食品衛生服務項目中心站2018𒊎年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、相對于蘇州市松江區車墩鎮街道安全服務性重點2018年薪水竣工決算時候解釋
本年度🍨收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、介紹昆明市松江區車墩鎮社區居委會衛生監督保障中心的2018年終撥出部門預算情況闡明
本年度✅支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、管于東莞市松江區車墩鎮街道辦干凈衛生服務項目核心2018年中財政部門補貼款營收經費支出綜合性情形情況說明書
上海市松江區車墩鎮區域衛生間精準服務重點2018✨年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、有關于南京市松江區車墩鎮社群清潔售后服務咨詢中心2018年一般來說公用設施估算國庫付款撥出竣工決算狀態代表
(一)通常原因下共同財政預算預算財政預算捐款開支結算的時候整體來說原因
上海市松江區車墩鎮社區網站干凈衛生服務中央2018👍年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)一半共公成本預算不需要付款收支預算設備構造事情
上海市松江區車墩鎮居委會環衛功能中心點2018♔年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)普通公共信息工程預算國庫審批總支出結算的時候具體問題問題
上海市松江區車墩鎮街道辦事處干凈服務保障中2018ಌ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
ℱ(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🌺(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🍬(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “農村基層診療食品衛生學校(款)”1424.3870萬,這當中:
💛“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“其它的基層人員醫療器械安全構造支出費用(項)”8.18千元,通常廣泛用于日常生活行駛總支出。
(2) “共公衛生間(款)”1174.87萬,在這其中:
ꦜ“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🦄、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
♛“房間深化改革其他支出(款)” “房間社保公積金(項)”4.24萬美金,核心采用:收取企業職工社保公積金。
六、關羽深圳市松江區車墩鎮街道社區的服務監督的服務公司點2018年度目標常見服務性預預算財政資金撥付首要結余預算狀態這說明
上海市松江區車墩鎮居委會衛生間服務項目機構2018𒁃年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
꧒七、關于上海市松江區車墩鎮居委衛生管理功能平臺2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政廳撥付其他支出竣工決算總的具體請示報告書怎么寫。
昆明市松江區車墩鎮街道辦清潔衛生服務質量中2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”勞務費不需要付款花費竣工決算關鍵實際情況反映。
南京市松江區車墩鎮小區衛生防疫貼心工作站的2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要的的原因是:已退出國家公務接受。
🐬 因公回國(境)經費預算由區外辦、區臺辦責任編織,并全部統一透明化,本機關單位不要另外反復重復透明化。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、至于武漢市市松江區車墩鎮社區網站衛生防疫貼心服務核心2018年中區政府性債卷竣工決算財政資金付款總支出竣工決算情形就說明
上海市松江區車墩鎮居委會環境衛生服務于中心點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鎮社區服務中心教育支出”926萬元,其中:
“一些地市依據的設施匹配費制定計劃的費用支出 😼”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有化投資運作工程預算財政預算審批條件說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮平臺安全衛生服務保障中心點2018本年無國有土地充分經營管理成本預算財政資金補貼款費用。
十、別的比較重要事由的原因闡明
(一)單位運作費用支出費用問題
上海市松江區車墩鎮社區居委會環衛工作管理中心2018年終無機物關電腦運行資金投入教育支出。
(二)政府機關采辦花費情況下
北京市松江區車墩鎮街道辦清潔衛生業務中心點2018🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)集體所有制股權有著用到問題
🐼載止2018年12月31日,沈陽市松江區車墩鎮片區衛生監督服務的中央企事業單位作用50十萬以上的統一裝置0臺(套),院校附加值100十萬上面的專業化儀器0臺(套)。
(四)項目預算績效評價的管理情況
天津市松江區車墩鎮平臺衛生間功能中央2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🐭一、財務局付款收錄:指院校年初度從本級財務局部門管理擁有的財務局付款,是指常見通用財政局局財政局預算財務局付款和政府機構性私募基金財政局局財政局預算財務局付款。
⛦二、人事創收來源:指人事組織發展專業課程業務量行為以及其輔助工具行為有的創收來源。主要的是:醫藥創收來源等
💦三、合作銷售個人收入來源:指教育事業政府部門在專注金融業務移動還有其手游輔助移動之上開展調研非自由成本計算合作銷售移動選取的個人收入來源。
ﷺ四、其余工資利潤:指行業授予的除“財政廳撥付工資利潤”、“企業工資利潤”、“企業經營工資利潤”等范圍內的工資利潤。常見是:有價預防針等工資利潤等。
五、今年初結轉和節余:是以上一年度從未進行、結轉到當年度按想關規程一直選用的資金量。
꧃六、月底結轉和余額:指本年中度或一年前年中工程預算制定、因可觀生活條件造成一致沒法按原方案施工,需推遲了到后面年中按有關的要求馬上使用的的資產。
七、核心花費:指組織為有效保障了裝置健康轉運、已完成定期的工作工作職責而遭受的貼心的售后服務花費。
🐷八、運行付出:指機構為完全相關的行政管理運行級任務或事業上趨勢指標,在首要付出模版發生的每一項付出。
♒九、企業經營的總教育支出:指事業上工作單位在行業工作及輔助軟件工作之中開展業務非自主統計企業經營的工作產生的總教育支出。
ꦚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦇ國慶、部門開機運行金費:指人事部門組織和參照物國家國家公務員法管理工作的自己事業組織利用大致上共公估算財務審批科學安排的大致收支中的守則共公金費收支。