滬市松江區佘山鎮社區居委會安全衛生的服務核心
2018本年個部門結算的時候
目 錄
第二區域 佛山市松江區佘山鎮小區衛生管理精準服務管理中心站概貌
一、 常見管理職能
二、 政府部門竣工決算機構組合而成
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入支出費用竣工決算總表
二、工資竣工決算表
三、總支出預算表
四、財政部門撥付收錄收入支出結算的時候總表
五、通常情況公益性預算表財務捐款費用支出 結算的時候表
六、一樣 通用費用財政收入支出捐款常規收入支出竣工決算表
七、般共同預結算的時候財政付出撥付“三公”事業費及部門使用事業費付出結算的時候表
八、市政府性基金投資費用國庫捐款總支出預算表
九、資產投資流動負債情況下表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六的部分 動詞解說
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、主要職責
༒杭州市松江區佘山鎮區域干凈情況安全工作站點是杭州市松江區干凈情況更健康常務分委會部門經理的基層醫院整形干凈情況機購。常見崗位職責具有:分擔佘丘陵區廣泛人民廣大群眾廣大群眾常見整形安全貼心服務性及公共性干凈情況安全貼心服務性。
二、醫院預算企事業企業單位購成(僅有其中一個企事業企業單位的醫院,本部份相關內容為“醫院設為”)
從財政預算公司的分為看,😼上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度盈利支出費用竣工決算總表
標準:萬美元
收益 |
撥出 |
||
大型項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、財政廳付款營收 |
3754.39 |
一、通常情況公共信息售后服務費用支出 |
|
這當中:政府機構性股票基金工程預算財政支出撥付 |
|
二、外交活動付出 |
|
二、上一級補貼申請書薪水 |
321.33 |
三、國家安全付出 |
|
三、事業心使收入 |
4552.80 |
四、通用安全性高支出費用 |
|
四、自主經營收益 |
|
五、文化藝術培訓費用支出 |
7.62 |
五、復屬企業單位上交利潤 |
|
六、小學科學新技術結余 |
|
六、相關薪資收入 |
511.02 |
七、歷史文化體育類與文化傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會存在保護和就業問題總支出 |
379.62 |
|
|
九、整形衛生管理與項目生二胎結余 |
8355.40 |
|
|
十、節能低能耗低能耗總支出 |
|
|
|
五一、城鄉經濟社區居委會支出費用 |
|
|
|
12、農業水支出費用 |
|
|
|
十五、公路網貨運收支 |
|
|
|
十四、成本探礦問題等撥出 |
|
|
|
第十三、企業工作業等總支出 |
|
|
|
第十六、金融資本總支出 |
|
|
|
十八、扶持的國家結余 |
|
|
|
十七、土地淺海氣象局等收支 |
|
|
|
19、個人住房保證費用支出 |
130.11 |
|
|
三十、糧油加工物質貯備結余 |
|
|
|
二十一國慶、一些費用支出 |
|
本年度收益總金額 |
9139.54 |
上年收入支出累計數 |
8872.75 |
用事業心母基金填補收支明細差額 |
|
節余劃分 |
214.16 |
年末結轉和節余 |
137.94 |
歲末結轉和余額 |
190.57 |
合計 |
9277.48 |
合計 |
9277.48 |
2018當年度收入水平結算的時候表
公司:多萬元
建設項目 |
上年收益累計 |
不需要審批營收 |
上司補助費收入來源 |
創業薪水 |
生產薪資 |
加盟機構上交年收入 |
其他收錄 |
||||
功能分類 |
科目必名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
培養付出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關幼教經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的幼小銜接結余 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展有效保障了和出去上班結余 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業的單位離退職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企業單位離退居二線 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業有成標準大多社會養老險行業繳納費用費用支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關自己事業企業單位大體健康個人養老保險服務網上繳費收支 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理食品衛生與工作規劃生小孩收入支出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基成醫院環境衛生構造 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務站衛生學組織 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
各種底層醫學食品衛生設備經費支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生學 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規通用環保服務培訓 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業心公司的醫療管理 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性企業醫療保障 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房維護開支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改制花費 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018年末結余部門預算表
工作單位:余萬元
工程 |
上年結余自動求和 |
最基本開支 |
內容結余 |
上交國家上級領導支出費用 |
銷售經營性支出 |
對所屬行業補帖經費支出 |
||||
功能分類 |
題目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育費用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何教導撥出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的教育收支 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在切實保障和找工作結余 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性人事機關單位離養老 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業計量單位離退休年齡 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成政府部門一般社區養老人壽保險繳納花費 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業發展基層單位關鍵醫養商業險網上繳費性支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形環境衛生與計劃怎么寫孕育費用支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫治衛生防疫組織 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市小區衛生管理構造 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一基層人員醫療設備公共衛生企業費用 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性安全 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施衛生服務質量 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業的單位的單位醫院 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性行業醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障了性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房變革收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人住房公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018本年國庫撥付效益教育支出結算的時候總表
公司的:來萬
凈收入 |
收入支出 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
累計 |
尋常服務性費用財政支出捐款 |
政府部性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政廳審批 |
一、平常公共性財政性預算財政性審批 |
3754.39 |
一、普通公用設施服務的總支出 |
|
|
|
二、政府部門性貨幣基金估算財政部門付款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育收入支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、數學技藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識軍事體育與文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會化保險和工作費用 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫學衛生學與工作規劃生肓經費支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、節能技術環保標準性支出 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉小區付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
13、道路交通搬運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探礦內容等費用 |
|
|
|
|
|
十八、企業的流通業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、財務開支 |
|
|
|
|
|
十二、支援其他的中南部教育支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海域形象等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房有效保障付出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
三十五、糧油加工材料物資存量費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、其它花費 |
|
|
|
年初收錄預估合計 |
3754.39 |
年初付出合計數 |
3754.39 |
3754.39 |
|
年終財政部門審批結轉和節余 |
|
年底財政廳補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一樣公共性費用財務付款 |
|
|
|
|
|
政府部性股票基金預決算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3754.39 |
總額 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018第四季度常見公共服務費用預算財政廳補貼款經費支出竣工決算表
單位名稱:千元
建設項目 |
總計 |
一般結余 |
頂目費用 |
|||
作用的分類 課目編號 |
科目必品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育費用 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
任何學前教育教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
其他的教育學校撥出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
社會存在服務和就業形勢教育支出 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
政府部門參公的單位離退休之 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業的單位離退休年齡 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業發展計量單位幾乎給養老保費繳納其他支出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性基層單位主要社區養老商業保險繳付花費 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫用安全與計劃表生二胎支出費用 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基層員工整形清潔設備 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
城區小區食品衛生組織 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
其它的底層醫療服務衛生監督構造經費支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生學 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
一般公用衛生防疫服務 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政性事業方方醫用 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成組織醫藥 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
租賃房擔保結余 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型結余 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
總計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018月度一半公開成本預算財政費用付款根本費用預算表
組織:多萬元
內容 |
合計數 |
人工資金 |
公用設施勞務費 |
||
劃算分類別 考試科目識別碼 |
幾個會計科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水公益福利結余 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
通常工薪 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績底薪 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
企事業性院校事業性院校最基本醫養商業保險金 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
行業年金付款 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
企業職工常見醫疔穩妥交款 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療管理補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會的切實保障付款 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一底薪好處其他支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
貨品和服務管理費用 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的產品費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用開機運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多公共交通費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
各種淘寶寶貝和工作收支 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對人個和家中的補貼金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
性生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼政策 |
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303 |
08 |
資助金 |
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303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
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303 |
10 |
小編漁業產量補帖 |
|
|
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303 |
99 |
同一個體和家的經濟補貼收支 |
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310 |
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股權投資性其他支出 |
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310 |
02 |
商務辦公生產設備購買 |
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310 |
03 |
專屬設配采購 |
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|
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310 |
07 |
新信息wifi網絡及免費軟件購買更換 |
|
|
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310 |
13 |
因公私家車新購 |
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310 |
19 |
的交通配套的工具添置 |
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310 |
22 |
神圣固定資產置辦 |
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310 |
99 |
任何投資基金性收入支出 |
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累計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
💞2018本年度一半公開預竣工決算財政預算補貼款“三公”資金及企事業單位正常運作資金費用支出 竣工決算表
行業:萬美元
一般的公益性工程預算財政資金審批“三公”費用 |
政府機關開機運行 專項資金預算數 |
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加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務私家車添置及執行費 |
國家公務接侍費 |
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小計 |
因公專車 購買費 |
因公使用車 運動費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年政府部門性投資基金結算的時候財務審批收支結算的時候表
組織:萬余元
頂目 |
預估合計 |
基本上教育支出 |
產品總支出 |
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功用定義 會計科目編號規則 |
幾個會計科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度股權負債率情形表 |
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余額公司:多萬元 |
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數目 |
意義 |
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期初數 |
年底數 |
年末數 |
月底數 |
|
一、資本自動求和 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)流動量財力 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)加固財產 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
𒆙 一般來說國家公務出行 |
|
|
|
|
💃 聯合執法巡邏私車 |
|
|
|
|
💎 特種車輛專門新技術租車 |
|
|
|
|
🤪 其它的小二租車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
🎃 4.某個固定的資產投資 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
ജ 減:累積累計折舊及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建水利 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的房產 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
💝 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈債務自動求和 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹昆明市松江區佘山鎮社區提供服務網站衛生監督提供服務網站2018本年收益費用部門預算整體來說癥狀介紹
佛山市松江區佘山鎮社區工作中心站干凈工作中心站2018﷽年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、光于南京市松江區佘山鎮社區服務性主衛生防疫服務性主2018一年度凈收入預算情況就說明
本年度ꦡ收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、至于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018季度開支竣工決算狀態證明
本年度ꦆ支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、并于廣州市松江區佘山鎮社區居委會環保功能核心2018年中不需要付款薪水撥出整體來說時候詳細說明
北京市松江區佘山鎮平臺干凈服務項目中心站2018⛎年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、并于傷害市松江區佘山鎮片區環保服務保障中心局2018每年一樣公用預算表不需要審批教育支出部門預算狀態說明書怎么寫
(一)平常公開概算財務補貼款開支結算的時候整體癥狀
成都市松江區佘山鎮片區食品衛生服務性中心局2018🅠年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)常見公共服務概算財務捐款教育支出部門預算空間結構前提
廣州市松江區佘山鎮社區服務管理站清潔服務管理工作站2018ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)通常狀況下共同概預算財政部門撥付教育支出部門預算實際狀況
西安市松江區佘山鎮社區清潔衛生清潔衛生服務質量核心2018🍷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1ღ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8🎉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9𝐆、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、對于蘇州市松江區佘山鎮社區居委會食品衛生服務質量中央2018季度普遍公共服務項目預算財政局補貼款大體費用支出 結算的時候前提表明
重慶市松江區佘山鎮街道辦安全衛生提供服務重心2018♍年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1💯、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🐽七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費民政撥付經費支出部門預算總體性問題介紹。
武漢市松江區佘山鎮街道社區環保業務公司2018💮年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ౠ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”經費開支財政預算付款開支結算的時候具體的原因闡述。
東莞市松江區佘山鎮社區安全安全提供服務心中2018第四季度無“三公”勞務費國庫撥付收入支出。
八、并于杭州市松江區佘山鎮平臺食品衛生工作主2018年終地方政府性資金民政預算民政審批花費結算的時候條件證明
東莞市松江區佘山鎮社群衛生學服務性主2018本年度無政府部性股權基金費用預算財政廳審批花費。
九、國有制股權投資開費用財政資金補貼款現象解釋
南京市松江區佘山鎮區域安全服務的平臺2018年終無國有化資本公司運作工程預算財政局補貼款教育支出。
十、別必要事情的條件說明書怎么寫
(一)市直機關運動接待費花費事情
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)相關部門回收費用支出 情況
沈陽市松江區佘山鎮街道社區公共衛生保障核心2018🌺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)維修、樓房特俗霸占原因
1.車量
🐼截止目前2018年12月31日,東莞市松江區佘山鎮街道社區環境衛生提供服務基地無行駛特俗負載情況下。
2.住房
꧟住房運行行政部門(組織):截止目前2018年12月31日,重慶市松江區佘山鎮社區網站衛生防疫工作核心應用的商品房中由機管事務局一統安排的屬沈陽佘山資源營業管控有效機構產權年限的商品房,面積為10530.80㎡米。
(四)決算績效考評工作情況報告
🥃上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
🌺一、民政審批收入水平:指單位名稱當財務年度度從本級民政單位部門授予的民政審批,涵蓋一半公用財政支出支出費用民政審批和現政府性私募基金財政支出支出費用民政審批。
ꦚ二、創業性純納入:指創業性計量單位深入開展專業業務部運動和其手游輔助運動要先拿到的純納入。最主要的是:醫療保障純納入等。
🌟三、運營薪資凈收錄:指自己事業公司在正規渠道活躍非常引導活躍之余進行非獨有記帳運營活躍達成的薪資凈收錄。大部分是:屋房轉讓等薪資凈收錄等。
🎶四、別的薪水來源:指的單位拿得的除“財政資金捐款薪水來源”、“事業單位薪水來源”、“運營薪水來源”等在內的薪水來源。注意是:有價苗薪水來源相應公開衛生監督復檢薪水來源等。
五、月初結轉和盈余:就是指去年度還沒到位、結轉到當年度按有關的信息規則隨時使用的的現金。
🅠六、年尾結轉和節余:指當每年中或現在每年概算具體安排、因理性經濟條件造成變換始終無法按原計劃怎么寫落實,需遲緩到后每年按管于暫行規定再次用到的資產。
🌌七、大致性教育支出:指工作的單位為有保障貸款機構正確轉動、成功平時的工作的任務而時有發生的相關性教育支出。
𒐪八、內容收支:指公司的為完整對應的行政機關運轉任務或企業不斷發展受眾,在一般收支之下遭受的每項收支。
🌼九、企業生意付出:指企事業政府部門在專業化的話動組織及氧化硅的話動組織以外大力開展非獨有會計核算企業生意的話動組織會出現的付出。
💃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
👍11、政府機關正常運作資金投入:指人事部門機關政府部門和參考因公員法安全管理的事業性機關政府部門實用大部分公共信息預決算財政部門審批安排好的關鍵花費中的平日共用資金投入花費。