沈陽市松江區佘山鎮平臺安全衛生提供服務學校
2019年中結算的時候
目 錄
首要要素 杭州市松江區佘山鎮特別衛生間服務于機構概述
一、注意崗位職責
二、組織設定
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資收入其他支出結算的時候總表
二、營收預算表
三、其他支出預算表
四、財政部門審批利潤性支出部門預算總表
五、通常通用竣工決算財政資金審批教育支出竣工決算表
六、基本上服務性工程預算財政廳補貼款基本上性支出竣工決算表
七、似的公用預竣工決算民政補貼款“三公”專項事業費及市直機關正常運行專項事業費性支出竣工決算表
八、縣政府性理財產品結算的時候財政預算撥付支出費用結算的時候表
九、財產過負債的事情表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第三部份 詞解說
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分功能
🌺廣州市松江區佘山鎮小區公眾環衛貼心產品平臺是廣州市松江區公眾環衛營養政法委員會會組長的基層醫院醫藥公眾環衛平臺。例如職權例如:承當佘地質區各位百姓村民常見醫藥貼心產品及公眾公眾環衛貼心產品。
二、醫院設有
從費用部門組成部分看,𒆙上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019半年度使收入總支出結算的時候總表
企業單位:來萬
利潤 |
收入支出 |
||
工作 |
結算的時候數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、似的公用財政支出預算財政支出付款薪資收入 |
4993.76 |
一、一般來說服務性性服務性費用 |
|
二、人民政府性母基金費用預算財政性付款收入水平 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
三、上家政府補貼個人收入 |
|
三、防御其他支出 |
|
四、事業性收入水平 |
6699.14 |
四、公開安全保障收支 |
|
五、加盟薪資收入 |
|
五、幼教經費支出 |
|
六、加盟企事業單位繳納工資收入 |
|
六、生物學枝術總支出 |
|
七、別盈利 |
286.44 |
七、文化教育自助游體育文化與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
八、社會化有保障和出去上班開支 |
546.56 |
|
|
九、清潔身體健康付出 |
9992.04 |
|
|
十、節水綠色環保開支 |
|
|
|
五一、城鄉居民社群結余 |
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
十四、公共公共交通業費用 |
|
|
|
十四、產品探勘信息查詢等經費支出 |
|
|
|
第十五、商業性服務的業等費用支出 |
|
|
|
第十六、財經撥出 |
|
|
|
十二、捐助其余地區劃分其他支出 |
|
|
|
十九、物種多樣性材料海洋資源氣象學等經費支出 |
|
|
|
十八、房間得到保障教育支出 |
150.10 |
|
|
第二十、調味品應急物資存儲收支 |
|
|
|
二十一國慶、洪澇預防治療及應急處理處理撥出 |
|
|
|
二12、另外結余 |
|
本年度工資收入預估合計 |
11979.34 |
本年度收入支出合計數 |
10688.70 |
用企業發展新基金確定收支明細差額 |
|
余額確定 |
1378.70 |
年終結轉和盈余 |
190.57 |
年終結轉和節余 |
102.51 |
總金額 |
12169.91 |
總額 |
12169.91 |
2019月度收益預算表
公司:W
頂目 |
年初工資收入預估合計 |
國庫補貼款利潤 |
領導補助金年收入 |
事業單位收入來源 |
營業年收入 |
附加機構上交個人收入 |
許多利潤 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
11,979.34 |
4,993.76 |
|
6,699.14 |
|
|
286.44 |
|
208 |
|
|
社會化切實保障和擇業付出 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企事業的單位離退居二線 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業計量單位離退休之 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記視野工作單位最基本社區養老金金交款總支出 |
361.32 |
|
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上的方崗位年金繳納費用性支出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全營養健康教育支出 |
11,282.68 |
4,658.42 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保健環衛裝置 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
01 |
地方社群衛生防疫組織機構 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
04 |
|
公益性健康 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用衛生產品 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企事業工作單位整形 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上計量單位醫學 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保護教育支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間收入分配改革付出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
2019年其他支出部門預算表
部門:億元
活動 |
當年度教育支出自動求和 |
大多費用支出 |
工作教育支出 |
繳納上一級其他支出 |
生產費用支出 |
對附屬醫院機關單位補助金支出費用 |
||||
功能分類 |
考試科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10,688.70 |
9,976.88 |
711.81 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在有保障和就業的費用支出 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業部門離退體 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業工作單位離離休 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企事編企事業企事編根本養老服務保障繳付付出 |
361.32 |
361.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業企業單位專職年金付費開支 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生綠色經費支出 |
9992.04 |
9280.23 |
711.81 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫學環保構造 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市平臺清潔貸款機構 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規服務質量性干凈服務質量 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業有成廠家醫療器械 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企事編醫療保健 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房后勤保障其他支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房深化改革其他支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
2019半年度財政花費付款收入來源花費竣工決算總表
行業:余萬元
薪資 |
收支 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
預估合計 |
正常公共性概預算國庫捐款 |
政府部性債券預算表財政廳捐款 |
一、一半共同工程預算財政資金付款 |
4,993.76 |
一、通常情況貼心服務性貼心服務結余 |
|
|
|
二、人民政府性債卷預算表財政支出捐款 |
|
二、外交史性支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機性支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全管理撥出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育開支 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技術性收支 |
|
|
|
|
|
七、藝術文旅田徑與影視傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、生活有效保障和就業機會撥出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
九、清潔安全收入支出 |
4,658.42 |
4,658.42 |
|
|
|
十、綠色建筑節能支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村社區服務中心總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、公路交通公路運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘察信息查詢等撥出 |
|
|
|
|
|
15、商業樓服務培訓業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控總支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援任何地區劃分收支 |
|
|
|
|
|
二十、自然規律影視資源海洋資源氣象局等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋后勤保障開支 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
第二十、油糧救災物資存儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇消滅及應急管理制度管理制度付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另外開支 |
|
|
|
年初創收加總 |
4,993.76 |
本年度經費支出總計 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
今年初財政性捐款結轉和盈余 |
|
歲末財政局審批結轉和余額 |
|
|
|
一、通常公共性預決算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府機構性母基金成本預算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4,993.76 |
總結 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
2019每年一樣 公共信息費用預算財政預算審批費用支出 竣工決算表
院校:上萬元
品牌 |
預估合計 |
大體教育支出 |
內容總支出 |
|||
能力分類整理 課程打碼 |
專業科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交后勤保障和就業問題收入支出 |
185.24 |
185.24 |
492.32 |
208 |
05 |
|
行政處事業上的企業離養老 |
185.24 |
185.24 |
|
208 |
05 |
02 |
人事部門離辭職 |
18.75 |
18.75 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企單位名稱行業年金交費費用支出 |
166.49 |
166.49 |
|
210 |
|
|
干凈營養經費支出 |
4658.42 |
4166.10 |
492.32 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療保障環衛系統 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
03 |
01 |
大都市居委安全衛生平臺 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
04 |
08 |
基本性公共服務性衛生間服務性 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
11 |
|
行政性事業發展部門醫遼 |
197.50 |
197.50 |
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位工作單位醫療器械 |
197.50 |
197.50 |
|
221 |
|
|
公寓房服務保障收支 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
|
公房創新費用支出 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
150.10 |
150.10 |
|
自動求和 |
4993.76 |
4,501.44 |
492.32 |
2019一年度大部分公眾概預算財政性補貼款首要費用部門預算表
方:萬元左右
樓盤 |
自動求和 |
人士金費 |
公用設施資金 |
||
資金劃分 會計分類打碼 |
專業科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司優惠付出 |
3,911.54 |
3,911.54 |
|
301 |
01 |
大多待遇 |
447.01 |
447.01 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
240.37 |
240.37 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
168.68 |
168.68 |
|
301 |
07 |
效績員工工資 |
1,518.85 |
1,518.85 |
|
301 |
08 |
危險機關事業基層單位基層單位基礎社會養老商業險交款 |
|
|
|
301 |
09 |
職業化年金手機繳費 |
166.49 |
166.49 |
|
301 |
10 |
機關人員大致醫療管理保險公司納費 |
197.50 |
197.50 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障補貼政策手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
的時代質量保障納費 |
57.28
|
57.28
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
150.10 |
150.10 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外基本福利待遇待遇總支出 |
965.26 |
965.26 |
|
302 |
|
物品和服務性教育支出 |
580.80 |
|
580.80 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
06 |
用電 |
7.34 |
|
7.34 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服安全管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的建材費 |
507.68 |
|
507.68 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
39.80 |
|
39.80 |
302 |
31 |
國家公務公務車程序運行保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些路網服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外設備和服務性撥出 |
25.48 |
|
25.48 |
303 |
|
對每個人和普通家庭的補助金 |
1.30 |
1.30 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.92 |
0.92 |
|
303 |
10 |
個人賬戶水產業產生補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對用戶和家中的補貼政策 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資本投資性花費 |
7.80 |
|
7.80 |
310 |
02 |
辦公室系統購買 |
7.18 |
|
7.18 |
310 |
03 |
專門用生產設備購置費 |
0.62 |
|
0.62 |
310 |
07 |
信息平臺洛及平臺購置費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
別的流量道具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和商品陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無型基金新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一投資性經費支出 |
|
|
|
自動求和 |
4,501.44 |
3912.84 |
588.60 |
🌞2019財政部門年度基本上共公概預算財政部門撥付“三公”勞務費及市直機關加載勞務費其他支出竣工決算表
計量單位:W
正常共同預決算財政部門付款“三公”資金投入 |
市直機關進行 勞務費預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
因公私家車采購及正常運行費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 購進費 |
公務活動小二租車 正常運作費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
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2019年終相關部門性母基金預算表財政付出捐款付出部門預算表
廠家:萬美金
創業項目 |
自動求和 |
首要開支 |
投資項目其他支出 |
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功用類型 科目必商品編碼 |
管理費用名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度資本資產負債前提表 |
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大額院校:70萬 |
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總量 |
市場價值 |
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年終數 |
年尾數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、股權預估合計 |
—— |
—— |
2760.11 |
4067.11 |
(一)分子運動金融資產 |
—— |
—— |
2026.86 |
3185.71 |
(二)一定股權 |
—— |
—— |
2213.81 |
2452.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
4,287.16 |
4,287.16 |
97.46 |
97.46 |
𝓀 2.通用版機器(臺/套/輛) |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🥀 在當中:(1)設備(輛) |
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🐟 通常情況國家公務使用車 |
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🉐 稽查巡邏車輛租賃 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 特種作業行業的技術車輛使用 |
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♏ 別的車輛使用 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
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1268.76 |
1403.88 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
👍 4.另一固定不動股權 |
—— |
—— |
772.82 |
876.59 |
ꦉ 減:連續計提折舊及減值安排 |
—— |
—— |
1547.56 |
1670.14 |
(三)持久股本投資者 |
—— |
—— |
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(四)長期的企業債加盟 |
—— |
—— |
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(五)開建項目工程 |
—— |
—— |
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(六)無形中債務 |
—— |
—— |
77.28 |
122.09 |
ꦏ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
10.28 |
23.25 |
(七)其他的股權 |
—— |
—— |
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二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
1023.90 |
636.06 |
三、凈債務合計數 |
—— |
—— |
1736.21 |
3431.05 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、光于南京市松江區佘山鎮平臺安全衛生保障心中2019半年度薪水開支竣工決算總的前提原因分析
西安市松江區佘山鎮街道安全精準服務中央2019💞年度收入總計為12169.91萬元、支出總計為12169.91萬元。與2018年度相比,收入支出總計各增加2892.43萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、介紹深圳市松江區佘山鎮特別安全售后服務平臺點2019月度工資預算問題代表
本年度💜收入合計11979.34萬元,其中:財政撥款收入4993.76萬元,占41.69%;事業收入6699.14萬元,占55.92%;非同級財政收入232.43萬元,占1.94%;其他收入54.01萬元,占0.45%。
三、相對于深圳市松江區佘山鎮小區衛生學安全服務中央2019本年其他支出竣工決算情形描述
本年度𝐆支出合計10688.70萬元,其中:基本支出9976.88萬元,占93.34%;項目支出711.82萬元,占6.66%。
四、關與天津市松江區佘山鎮特別清潔服務質量中央2019年度目標財政資金審批收入水平教育支出總的情況發生表示
深圳市松江區佘山鎮社區精準服務管理平臺點食品衛生精準服務管理平臺點2019ꦺ年度財政撥款收支總決算4993.76萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、相關滬市松江區佘山鎮小區衛生監督服務項目心中2019月度常見公用費用財政支出費用補貼款支出費用竣工決算情形說
(一)正常通用費用預算財政廳撥付開支竣工決算綜合性問題
東莞市松江區佘山鎮社區服務培訓管理衛生管理服務培訓心中2019💙年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,占本年支出合計的46.72%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一樣共公竣工決算財政預算審批收支竣工決算構成狀況
滬市松江區佘山鎮平臺干凈衛生售后服務重點2019👍年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)185.24萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4658.42萬元,占93.28%;住房保障支出(類)150.10萬元,占3.01%.
(三)通常實際情況公共信息費用不需要補貼款費用支出 結算的時候具有實際情況
佛山市松江區佘山鎮社區醫療管理衛生管理服務的基地2019✅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4409.91萬元,支出決算為4993.76萬元,完成年初預算的113.24%。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。其中:
1🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為35.75萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年退休人員生病慰問等人數減少。
2🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為166.49萬元,支出決算為166.49萬元。決算數與預算數持平。
3ജ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出3205.35萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出449.62萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、移動支付實時結算接口及HIS系統改造、設備房屋等日常維修及運行經費、分部經費補貼、對口支援、食堂廚房設備更換等等。年初預算為3058.23萬元,支出決算為3654.97萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
4𒐪、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出42.70萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,19年公共衛生中央專項等。年初預算數為804.70萬元,支出決算為805.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2019)19號文規定,增加了中央補助資金。
5༒、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為197.71萬元,支出決算為197.50萬元。決算數少于預算數的主要原因:醫療保險繳費基數調整。
6🀅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為145.68萬元,支出決算為150.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、關干天津市松江區佘山鎮社區居委會食品衛生服務培訓中間2019全年普通通用成本預算財政費用撥付總體費用結算的時候實際情況原因分析
蘇州市松江區佘山鎮片區衛生管理的服務站點2019♏年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.44萬元,包括人員經費3912.84萬元,公用經費588.60萬元。基本支出中:
1📖、工資福利支出3911.54萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出580.80萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.30萬元,主要用于:獨生子女獎勵以及托費支出。
4、資本性支出7.80萬元,主要用于:辦公設備、專用設備購置支出。
🍃七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政付款經費支出部門預算總體布局狀態反映。
成都市市松江區佘山鎮社區服務管理站干凈服務管理主2019𝔍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🐼上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”經費收入支出財務捐款收入支出部門預算實際上情況發生原因分析。
佛山市松江區佘山鎮小區食品衛生服務質量中心的2019季度無“三公”資金投入財政廳捐款收支。
八、關于幼兒園成都市松江區佘山鎮特別衛生間精準服務重心2019當年度部門性股票基金概算財政性補貼款費用預算情況發生介紹
重慶市松江區佘山鎮居委清潔業務重點2019月度無國家性貨幣基金成本預算民政審批經費支出。
九、集體所有制充分銷售工程預算財政局審批癥狀表明
✨沈陽市松江區佘山鎮社區網站清潔衛生安全服務學校2019不需要年度無公有投資者經營管理預算表不需要補貼款教育支出。
十、同一最重要特別注意的事情說明書
(一)部門運轉費用付出問題
傷害市松江區佘山鎮社群衛生防疫服務項目機構2019全年度高分子關啟用專項資金性支出。
(二)鎮集中采購合同總支出實際情況
蘇州市🏅松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為305.94萬元,其中:貨物采購金額64.89萬元、服務采購金額240.04萬元。
(三)避免、商品房唯一性占據事情
1、機動車
直到2019年12月31日,廣州市松江區佘山鎮街道辦干凈服務質量基地無機動車特異占有現象。
2、別墅
📖屋房利用部門管理(機關單位):公布2019年12月31日,成都市松江區佘山鎮社群衛生監督功能重心使用的的室內中由機管事務局統一性調度的屬廣州佘山資源開工作有局限單位不動產證的室內,范圍為10530.80每萬平方米。
(四)概算效績管理工作情況報告
🧸上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:好項目流程工程概預算效績的操作問責制度、制定了設備好項目流程工程概預算效績的操作崗位緣由𓂃;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效自評的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元,平均得分91分(其中,績效評級為“優”的項目28個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
𝔉一、國庫費用性工程費用支出補貼款工資:指企業單位上全年度從本級國庫費用性工程費用支出以政府部門有的國庫費用性工程費用支出補貼款,具有一樣 公用工程費用國庫費用性工程費用支出補貼款和以政府性理財產品工程費用國庫費用性工程費用支出補貼款。
ౠ二、企事業上創收水平:指企事業上廠家開展國際業務靠譜國際業務游戲行動舉例說明捕助游戲行動提供的創收水平。通常是:整形創收水平等。
ღ三、合作經營管理創收:指事業上企機關單位在正規專業行業主題話動下列不屬于輔助軟件主題話動后落實非獨立性賬務處理合作經營管理主題話動要先拿到的創收。核心是:農村房屋招租等創收等。
🦂四、別的收錄來源:指計量單位爭取的除“財政部門審批收錄來源”、“自己事業收錄來源”、“生意收錄來源”等其他的收錄來源。最主要的是:保健藥品漲價附加值等收錄來源。
五、今年初結轉和節余:就是指上一年度無法成功完成、結轉到上年按相關聯規程仍在施用的資本。
💧六、月底結轉和盈余:指年初度或現在年終估算制定、因客觀事實具體條件的發生變幻未能按原工作規劃執行,需延時到之前年終按關于 規定標準接著食用的的資金。
七、基本的費用:指廠家為保駕護航單位一般機器運行、來完成定期運作任何而情況的一項費用。
🧜八、活動總付出:指方為完全指定區域的財政運作的任務或企事業成長目標值,在總體總付出之余突發的貼心的售后服務總付出。
🤪九、操作經費支出費用:指工作院校在正規專業主題的活動組織及輔助軟件主題的活動組織認知能力開展業務非獨立性結算操作主題的活動組織突發的經費支出費用。
🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦦ十一國慶、部門運動專項資金:指行政性廠家和參照物公務活動員法監管的事業心廠家施用正常公用設施費用預算不需要補貼款制定的基礎教育付出中的平時公用設施專項資金教育付出。