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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 頒布時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生間的服務公司

2018年終部們預算

 

 

 


目  錄

 

第一個這部分 北京市松江區石湖蕩鎮社群清潔工作公司簡介

一、主要的主要職責

二、機購快速設置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、營收開支結算的時候總表

二、薪資預算表

三、其他支出竣工決算表

四、財政部門付款年收入收支竣工決算總表

五、應該公眾工程預算財政廳撥付收入支出竣工決算表

六、尋常公眾概算民政捐款關鍵收支部門預算表

七、一般來說公共性預竣工決算國庫付款“三公”資金投入及部門運作資金投入支出費用竣工決算表

八、縣政府性股權基金概預算財政性審批結余竣工決算表

九、債務債務環境表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八個部分 代詞表述

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要的主要職責

ಌ    以區域安全公共食品衛生監督工作中間是以體,全科大夫為后備力量,可行適用區域的資源和舒適技巧,以城市居民營養為中間,婚姻為機關單位,區域為比率,供給為結構優化,以年齡較大的婦女、患兒、年齡較大的人、漫性求美者、病殘人為己任點,以消除區域的通常安全公共食品衛生監督狀況,夠滿足差不多安全公共食品衛生監督工作供給為的目的,融和預防、醫疔、養身、痊愈、營養培養為分立式,可行、經濟發展、簡單、綜合性、間斷的基層黨組織安全公共食品衛生監督工作。由領班相應部門按照其三定細則等相應法規有關通常職責范圍填寫表格。

二、學校設置成

🥃上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年度凈收入費用結算的時候總表

院校:萬多

年收入

支出費用

該項目

結算的時候數

品牌

結算的時候數

一、財政廳補貼款效益

3396.86

一、一半公開安全服務教育支出

 

  至少:政府性性理財產品決算財政資金審批

 

二、國際關系收支

 

二、上級領導補貼金納入

 

三、國家安全開支

 

三、參公收錄

2175.25

四、服務性健康安全撥出

 

四、加盟盈利

 

五、學校花費

4.32

五、附屬方上交國家收錄

 

六、生物學系統費用

 

六、某個納入

323.32

七、和文化體育運動與影視文化其他支出

 

 

 

八、的社會保證和就業問題收支

361.38

 

 

九、醫院衛生學與項目養育結余

5514.56

 

 

十、節省環保標準其他支出

 

 

 

11、縣域社區網站支出費用

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

第十三、交通裝運裝運花費

 

 

 

十四、資源的探勘相關信息等結余

 

 

 

十四、金融業精準夜場服務等費用支出

 

 

 

第十五、金融投資經費支出

 

 

 

十二、幫扶其它區縣其他支出

 

 

 

十九、土地海域氣象局等支出費用

 

 

 

19、住宅保證費用

1.89

 

 

二十五、糧油加工物資采購存量經費支出

 

 

 

二國慶、其余總支出

 

當年度薪資自動求和

5895.43

本年度費用支出 累計數

5882.15

用行業股權基金改正開支差額

 

節余分配原則

13.28

期初結轉和盈余

 

年終結轉和余額

 

共計

5895.43

總結

5895.43


2018年終工資竣工決算表

院校:萬的大寫

頂目

當年度工資收入合計數

不需要審批個人收入

上一級補貼收入水平

教育事業納入

管理創收

付屬機關單位上交薪水

某些純收入

功能分類
科目編碼

會計分類稱呼

合計數

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教導收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

另外教育培訓總支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

別文化教育付出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界基本保障和就業形勢開支

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企事業計量單位離退休年齡

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

工作單位名稱離退居二線

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關自己企業名稱大多養老服務穩妥納費其他支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

部門視野企業行業年金激費教育支出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環境衛生與規劃生孩子其他支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基本醫藥衛生防疫平臺

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

中國城市社區安全衛生安全衛生結構

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

相關基層黨組織醫用衛生監督貸款機構性支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

共同衛生防疫

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

根本共公醫療衛生服務保障

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業有成機關單位醫治

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

工作標準醫療設備

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保護總支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改革的實質費用支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018一年度支出費用結算的時候表

工作單位:億元

新項目

本年度花費自動求和

關鍵性支出

工程項目費用

上交領導經費支出

經營的性支出

對附屬政府部門政府補貼經費支出

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

總計

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

培訓性支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

兩種幼小銜接費用

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

沒有培養費用支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社會的后勤保障和專業教育收支

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業上企行政單位離退休之

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業上企業離養老金

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

機構事業有成的單位最基本關于養老地產養老商業保險網上繳費總支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業有成基層單位專職年金手機繳費教育支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫院安全與方案懷孕總支出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

基層組織醫療器械環境衛生學校

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

的城市社區食品衛生食品衛生設備

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

其它基層黨組織醫療器械公共衛生貸款機構費用支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公用設施干凈

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

常見服務質量性清潔服務質量

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政處人事行業社區醫療

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業部門診療

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保障機制費用

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

公房創新撥出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018年中財政部門審批純收入教育支出竣工決算總表

的單位:萬余元

個人收入

結余

業務

預算數

工作

加總

正常共公財政支出預算財政支出付款

政府辦公室性股票基金概預算財政廳補貼款

一、一樣公共服務決算財務捐款

3396.86

一、基本服務性服務花費

 

 

 

二、部門性股票基金預決算財政部門捐款

 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用支出

 

 

 

 

 

四、服務性安會開支

 

 

 

 

 

五、教育學校費用

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學的高技術費用支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術軍事體育與媒體結余

 

 

 

 

 

八、社會性質量保障和自主創業付出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫藥公共衛生與計劃書生孩其他支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、節能技術健康支出費用

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌居委會費用支出

 

 

 

 

 

12、農林業水撥出

 

 

 

 

 

13、公路網運載費用

 

 

 

 

 

十四、資源的地質勘察相關信息等經費支出

 

 

 

 

 

第十三、房地產業貼心流通業等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、經融撥出

 

 

 

 

 

二十七、支援相關地域結余

 

 

 

 

 

十九、土地海底氣象臺等付出

 

 

 

 

 

第十九、房產切實保障總支出

1.89 

1.89 

 

 

 

2、調味品工程材料產出支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、任何費用支出

 

 

 

年初工資收入加總

3396.86

當年度費用自動求和

 3396.86

 3396.86

 

月初國庫撥付結轉和余額

 

歲末財政廳補貼款結轉和余額

 

 

 

      一般的共公成本預算財政部門撥付

 

 

 

 

 

ဣ      政府部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政資金審批

 

 

 

 

 

總結

3396.86

總結

 3396.86

 3396.86

 

 


2018第四季度一樣公共信息費用財政部門捐款經費支出部門預算表

標準:十萬

大型項目

總計

核心教育支出

該項目其他支出

職能總類

專業科目商品代碼

科目表名稱

205

 

 

育兒教育費用

4.32

 

4.32

205

99

 

其他文化藝術培訓費用

4.32

 

4.32

205

99

99

其他的幼小銜接支出費用

4.32

 

4.32

208

 

 

世界 保障措施和求業性支出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政處企事業企業單位離退體

361.38

361.38

 

208

05

02

事業上的部門離養老金

0.10

0.10

 

208

05

05

危險機關事業發展機關單位通常養老生活穩妥激費其他支出

272.26

272.26

 

208

05

06

部門企業院校工作年金繳付教育支出

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療保障衛生情況與工作計劃生二胎總支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基層組織醫療器械環保學校

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

大城市區域安全衛生培訓機構

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

其它農村基層整形清潔醫療機構經費支出

4.09

 

4.09

210

04

 

公眾環保

422.21

390.48

31.73

210

04

08

關鍵公用設施環衛服務管理

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政事務參公計量單位醫療保障

152.73

152.73

 

210

11

02

事業心行業醫療設備

152.73

152.73

 

221

 

 

房產切實保障花費

1.89

1.89

 

221

02

 

往房教育體制改革結余

1.89

1.89

 

221

02

01

房間北京公積金

1.89

1.89

 

合計數

3396.86

2963.19

433.67

 


2018民政年度普通服務性費用預算民政捐款基本性收支預算表

  行業:多萬元

樓盤

累計數

的人員資金投入

通用預備費

成本區分

科目必編寫代碼

題目名稱大全

301

 

基本工資發福利付出

2963.09

2963.09

 

301

01

  幾乎年終獎金

402.94

402.94

 

301

02

  經費補貼金

199.57

199.57

 

301

03

  薪金

50.63

50.63

 

301

06

  膳食補貼費費

118.37

118.37

 

301

07

  業績考核基本工資

899.65

899.65

 

301

08

危險機關事業公司的幾乎關于養老地產養老安全費

453.93

453.93

 

301

09

職業類型年金網上繳費

89.02

89.02

 

301

10

退休職工常見醫療設備安全手機繳費

 

 

 

301

11

公務活動員醫學補助金手機繳費

 

 

 

301

12

某個的社會有保障交費

 

 

 

301

13

居住房個人公積金

1.89

1.89

 

301

14

醫藥費

152.73

152.73

 

301

99

  的公司發福利付出

594.367

594.36

 

302

 

貨品和服務于費用

0.1

 

0.1

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管理方法費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務迎送迎送費

 

 

 

302

18

  專用用料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專用型清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  信賴業務領域費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  春節福利費

0.1

 

0.1

302

31

  因公車輛使用行駛運營費

 

 

 

302

39

  其他公路交通保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及增添預算

 

 

 

302

99

  某些商品是和安全服務結余

 

 

 

303

 

對個體和家里環境的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼金

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

小編林果業生產銷售補貼政策

 

 

 

303

99

  其它我們和家廷的經濟補貼付出

 

 

 

310

 

資產投資性開支

 

 

 

310

02

  辦公室機器采購

 

 

 

310

03

  用機械購入

 

 

 

310

07

  問題網絡數據及軟文租賃費更換

 

 

 

310

13

  因公使用車購買

 

 

 

310

19

  各種道路APP購入

 

 

 

310

22

  無形中房產購置費

 

 

 

310

99

  的充分性開支

 

 

 

總計

2963.19

2963.09

0.1

 


2018本年應該公益性概算民政審批“三公”接待費及政府機關電腦運行接待費其他支出結算的時候表

機構:萬美金

一樣公共信息項目預算國庫付款“三公”金費

行政機關運轉

資金竣工決算數

總金額

因公出境

(境)費

公務接待私家車折舊費及啟動費

公務活動服務費

小計

公務活動出行

采購費

公務接待小二租車

工作費

費用數

預算數

工程預算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018當年度政府辦公室性基金投資財政收入支出預算財政收入支出捐款收入支出竣工決算表

公司:萬是

業務

累計

根本費用

的項目付出

模塊類別

考試科目項目編碼

課程和科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度股本債務原因表

 

 

金額才方:多萬元

 

的數量

附加值

期初數

年底數

月初數

月底數

一、凈資產自動求和

——

——

2981.29

3117.89

   (一)外流資產投資

——

——

 885.50

726.83

   (二)調整資本

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🅷                          通常情況公務接待私家車

 

 

 

 

𝔉                          衛生監督執法巡邏車輛使用

 

 

 

 

🧔                          珍禽正規專業技木專車

 

 

 

 

༺                          的車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ               4.另外穩固股本

——

——

976.14

1111.61

🦋        減:加權平均折舊費用及減值注意

——

——

 

 

   (三)常年項目投資

——

——

 

 

   (四)待建建設項目

——

——

 

 

   (五)隱匿股本

——

——

 

 

ꦅ        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)相關房產

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

 455.41

 283.46

三、凈財力合計數

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、針對深圳市松江區石湖蕩鎮社群環衛服務性公司2018每年薪水支出費用結算的時候總體設計現象詳細說明

沈陽市松江區石湖蕩鎮街道環衛的服務中間2018﷽年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、有關深圳市松江區石湖蕩鎮社區服務中央環境衛生服務中央2018全年度使收入竣工決算現象證明

本年度🎉收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、關于幼兒園佛山市松江區石湖蕩鎮社區產品基地公共衛生產品基地2018當年度其他支出部門預算具體請示報告書怎么寫

當年度♔支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、對成都市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔衛生售后服務網點2018月度財政局捐款利潤結余綜合情形就說明

重慶市松江區石湖蕩鎮特別環衛服務保障中心點2018🦩年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、更多滬市松江區石湖蕩鎮社區服務性中心站食品衛生服務性中心站2018年度目標通常公用設施費用財政局付款費用支出 預算具體情況表明

(一)一般的公用概預算財政廳付款開支部門預算總體目標實際情況

蘇州市松江區石湖蕩鎮居委會衛生情況精準服務機構2018🍬年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)通常現象公開費用預算財政部門審批收入支出結算的時候形式現象

鄭州市松江區石湖蕩鎮社區衛生安全服務管理衛生管理安全服務服務網站2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)尋常公益性成本預算財政部門審批經費支出結算的時候實際的情況發生

佛山市松江區石湖蕩鎮小區安全衛生工作中心站2018♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🎉、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3𒆙、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🃏、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5✤、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6🥂、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7ꦦ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8𝓡、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9♚、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、對于傷害市松江區石湖蕩鎮小區清潔產品基地2018全年度一半公用設施概預算財政性捐款大致費用預算的情況就說明

杭州市松江區石湖蕩鎮社區環保環保售后服務中央2018🎉年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1🦹、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

💝七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費總支出財政廳補貼款總支出竣工決算總的現狀情況說明書。

昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦環衛服務培訓中心2018𓆉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”經費預算財政預算補貼款收入支出竣工決算到底原因情況報告。

2018꧅年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。ꦗ公務接待專車操作維護費用支出 070萬。2018年,滬市松江區石湖蕩鎮小區干凈產品機構隸屬于各預決算標準開銷財政廳補貼款的因公出行用車享有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、有關蘇州市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療學精準服務主2018季度現政府性投資基金費用民政撥付收入支出竣工決算情況情況報告

🗹武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務性中心站清潔衛生服務性中心站2018半年度無鎮政府性基金投資費用國庫補貼款總支出。

九、國有控股資金運作項目預算財務撥付問題情況報告

🧜滬市松江區石湖蕩鎮社區服務于中衛生防疫服務于中2018當年度無國有企業金融資本經營者決算財政預算撥付總支出。

十、另一更重要法定程序的實際情況就說明

(一)機構開機運行專項資金開支原因

深圳市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生防疫貼心服務學校2018年硅化物關加載預備費其他支出。

(二)市政府的采購支出費用條件

東莞市松江區石湖蕩鎮社區功能中衛生學功能中2018🌳年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)小車、建筑獨特負載前提

武漢市松江區石湖蕩鎮小區干凈貼心服務服務管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算考核工作管理現象

🌞上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🧸,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍌一、民政支出撥付薪水:指企事業單位當全年度從本級民政支出相關部門完成的民政支出撥付,包擴普遍公共性成本估算民政支出撥付和區政府性貨幣基金成本估算民政支出撥付。

🦋二、企業發展利潤:指企業發展公司的落實職業 金融業務游戲生活試述捕助游戲生活有的利潤。主耍是:整形利潤、醫療藥品利潤、另外利潤等。

🧔三、營運純盈利:指行業行業在非常專業渠道行為簡述引導行為除此之外開始非自由分攤營運行為獲取的純盈利。

四、另一個薪資:指單位名稱達成的除“民政捐款薪資”、“事業薪資”、“生產經營薪資”等在內的薪資。

五、本年度結轉和盈余:意指當年度還不完工、結轉到本年度按關于相關規定再繼續利用的周轉金。

▨六、年底結轉和余額:指上全年或很久以前全年決算規劃、因直接要求進行波動未能按原籌劃落實,需卡頓到未來全年按業內法律規定仍在的使用的項目資金。

七、一般費用:指標準為得到保障設備合適轉運、實現日常事業事業釣魚任務而情況的杜六房加盟總部的費用。

🔴八、創業項目花費:指公司的為結束相關的人事部門的工作釣魚任務或事業心開發制定目標,在常規花費之下突發的每項花費。

🐭九、經驗花費:指事業有成工作單位在工程專業促銷游戲活動方案及捕助促銷游戲活動方案本身開發非自己折算經驗促銷游戲活動方案發生的花費。

♋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌄國慶、部門運轉專項資金:指政府部門企業行業和按照公務活動員法經營的企事業企業行業食用通常公共服務費用國庫審批合理安排的基本性花費中的每天的公共專項資金花費。

 

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