佛山市市松江區石湖蕩鎮社區干凈衛生干凈衛生保障中心的
2019財政年度行業竣工決算
目 錄
首要那部分 鄭州市松江區石湖蕩鎮居委會環保提供服務所點概述
一、具體職能作用
二、中介機構放置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、盈利開支結算的時候總表
二、使收入預算表
三、經費支出結算的時候表
四、國庫撥付凈收入收入支出結算的時候總表
五、基本上公眾預算表財政部門捐款費用支出 竣工決算表
六、般公共性成本預算財政預算審批核心開支部門預算表
七、一樣公共信息項目預算財政廳審批“三公”經費結余結余及政府部門自動運行經費結余結余結余部門預算表
八、現政府性股權基金預算表民政撥付費用結算的時候表
九、財力資產負債情況報告表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第二步有些 專有名詞解釋一下
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、通常工作職責
ꦇ 以小區的工作站更綠色健康的工作中間為主導體,全科主任醫生為注意,科學在使用小區的工作站產品和溫和怡人技術,以用戶更綠色健康為中間,家庭式為行業,小區的工作站為規模,要求為導識,以中老人生活婦女、未成年人、中老人生活人、萎縮性患兒、殘障人為己任點,以緩解小區的工作站的注意更綠色健康疑問,需要滿足根本更綠色健康的工作要求為最終目的,融怎樣預防、醫藥、護理、痊愈、更綠色健康學前教育為一梯,有郊、經濟能力、方面、綜合管理、間斷的農村基層更綠色健康的工作。由副經理有關于部門據三定策劃方案等有關于規范有關注意工作職責填寫表格。
二、企業快速設置
ꦅ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019每年收入水平教育支出部門預算總表
部門:70萬
使收入 |
經費支出 |
||
該項目 |
預算數 |
工程 |
部門預算數 |
一、不需要付款納入 |
3910.57 |
一、通常情況下共同工作費用支出 |
|
這當中:政府性性理財產品概預算不需要審批 |
|
二、外交政策花費 |
|
二、上家補貼費薪資 |
|
三、民防總支出 |
|
三、事業單位營收 |
2569.91 |
四、公用設施防護結余 |
|
四、銷售盈利 |
|
五、教育學校總支出 |
|
五、復屬單位名稱上交工資 |
|
六、有效技術經費支出 |
|
六、的效益 |
|
七、企業文化教育與新傳媒經費支出 |
|
|
|
八、時代保障措施和就業形勢教育支出 |
446.07 |
|
|
九、衛生管理綠色健康開支 |
5894.42 |
|
|
十、節省干凈費用支出 |
|
|
|
11、村鎮社區居委會花費 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用 |
|
|
|
第十三、交通線貨運花費 |
|
|
|
十四、教育資源探礦問題等花費 |
|
|
|
15場、商用服務項目業等結余 |
|
|
|
第十六、科技金融付出 |
|
|
|
二十七、支助另一東北部撥出 |
|
|
|
二十、土地大海形象等費用 |
|
|
|
19、住宅房服務總支出 |
124.96 |
|
|
2、油糧物資采購儲備庫結余 |
|
|
|
二國慶、一些性支出 |
|
上年營收合計數 |
6480.48 |
年初收支合計數 |
6465.45 |
用事業性股票基金解決結余差額 |
|
余額都分配好 |
15.03 |
年末結轉和節余 |
|
年底結轉和盈余 |
|
總額 |
6480.48 |
總金額 |
6480.48 |
2019當年度純收入部門預算表
公司:億元
品牌 |
上年營收累計數 |
財政廳審批收錄 |
上家補貼費薪水 |
企業發展年收入 |
管理營收 |
所屬單位名稱上交工資 |
其它的薪資收入 |
||||
功能分類 |
題目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會各界質量保障和就業形勢花費 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政創業單位名稱離養老 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業標準標準離退體 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位企業工作單位首要養老服務保險公司繳付其他支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門行業的單位職業技能年金手機繳費收入支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全營養其他支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療設備環衛設備 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區服務站清潔衛生裝置 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公清潔 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共性衛生監督服務性 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成廠家醫學 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業方整形 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有效保障開支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革創新教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019當年度教育支出部門預算表
政府部門:萬美元
的項目 |
上年撥出累計 |
基本的收支 |
活動費用支出 |
上交國家上司撥出 |
企業經營教育支出 |
對付屬機構補貼申請書花費 |
||||
功能分類 |
管理費用名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會服務和擇業結余 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業部門離退休之 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業行業離退休之 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位工作計量單位幾乎養老商業險商業險納費付出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
基層單位企事業基層單位角色年金繳納收支 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學身體經費支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫院環境衛生構造 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社區醫療間衛生間醫院 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用清潔衛生保障 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟視野行業整形 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野企業單位醫療設備 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障措施花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房創新總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019全年度財政費用補貼款收入來源費用部門預算總表
基層單位:上萬元
薪資 |
其他支出 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
活動 |
累計數 |
通常服務性估算財政性捐款 |
部門性新基金概算財政預算捐款 |
一、普通公用估算財政資金審批 |
3910.57 |
一、基本公用提供服務教育支出 |
|
|
|
二、鎮政府性基金投資成本預算財政廳捐款 |
|
二、外交活動結余 |
|
|
|
|
|
三、國家安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全防護開支 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育結余 |
|
|
|
|
|
六、數學技巧結余 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育文化與文化性支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會保駕護航和學生就業付出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、清潔衛生的健康收支 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、低碳安全開支 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村街道辦費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通銀行運送花費 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探勘信心等花費 |
|
|
|
|
|
二十、商業性的保障業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、支助其余地域總支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海上氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、房產有效保障了結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二十二、糧油加工工程材料儲備量開支 |
|
|
|
|
|
二五一、其它的經費支出 |
|
|
|
本年度凈收入合計數 |
3910.57 |
本年度費用支出 總金額 |
3895.53 |
3895.53 |
|
今年初財政支出審批結轉和節余 |
|
年初國庫付款結轉和節余 |
15.04 |
15.04 |
|
尋常公用設施費用財政資金付款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性基金投資成本預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3910.57 |
總金額 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019第四季度一半公益性概預算民政審批經費支出部門預算表
基層單位:百萬元
工作 |
總計 |
幾乎費用支出 |
工作其他支出 |
|||
特點歸類 科目必編號規則 |
考試科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 確保和專業教育開支 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政處工作院校離退體 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
人事公司離離休 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位參公工作單位根本養老穩定穩定繳納教育支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生情況正常總支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基本醫療機購公共衛生機購 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
城鎮社區干凈衛生干凈衛生公司 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
差不多通用安全售后服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政部門創業公司的醫疔 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展公司的醫遼 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
公房確保花費 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
居住房體制改革費用 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
累計數 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019一年度般共同財政資金預算財政資金捐款大致收支結算的時候表
公司的:萬余元
內容 |
總金額 |
人士預備費 |
公共專項經費 |
||
城市發展歸類 科目必商品編碼 |
項目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利性撥出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
幾乎年終獎金 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
考核待遇 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
國家機關行業組織基礎養老院商業保險金 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業化年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
員工大體治療商業險付款 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補貼金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會中保障機制激費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它年薪褔利總支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
產品和服務管理費用 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化文件費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務用車的行駛維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
的出行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他寶貝和服務保障其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和家用的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農耕制作政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個私人和普通家庭的補助費收入支出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修裝備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
用系統購入 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊手機網絡及免費軟件購入版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
某個公共交通工貝租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資產投資租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資源性收入支出 |
|
|
|
累計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年度目標尋常公用設施預算表財政廳捐款“三公”勞務費及機關單位啟動勞務費總支出預算表
單位名稱:W
普通通用不需要預算不需要付款“三公”資金投入 |
政府機關進行 專項經費竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務出行用車購買及運作費 |
公務活動接待客人費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛 新購費 |
公務接待車輛 作業費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019年末中央政府性資金費用預算不需要付款教育支出結算的時候表
企事業單位:百萬元
新項目 |
合計數 |
最基本收支 |
該項目總支出 |
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技能類型 管理費用編碼查詢 |
課目明稱 |
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加總 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年資本債務情況報告表 |
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總額組織:萬塊 |
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數據 |
商業價值 |
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本年數 |
半年度數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、基金預估合計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)傳遞股權 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)固定不變資金 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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ꦗ 一般的公務接待專車 |
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𓆉 行政執法值勤私車 |
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ꦗ 勞動防護工程專業技術出行 |
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🧔 別的私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🤡 4.同一緊固財產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🐼 減:累記折舊費及減值的準備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)常期加盟 |
—— |
—— |
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(四)在建設網水利工程 |
—— |
—— |
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(五)隱約固定資產 |
—— |
—— |
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9.46 |
🐠 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它的房產 |
—— |
—— |
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二、外債累計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈固定資產加總 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、光于天津市松江區石湖蕩鎮特別清潔衛生業務核心2019年凈收入收入支出部門預算綜合性情況發生說
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全功能公司2019𝕴年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、關羽重慶市松江區石湖蕩鎮社區功能情況衛生情況功能中2019年薪水結算的時候環境表示
年初💜收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、相關滬市松江區石湖蕩鎮社群清潔衛生服務服務部2019年中總支出竣工決算情況報告原因分析
上年🍌支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、相關東莞市松江區石湖蕩鎮社區安全安全功能中心局2019月度財政性審批收入水平花費綜合性原因說明書
傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦事處食品衛生服務的核心2019ꦛ年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、有關杭州市松江區石湖蕩鎮特別衛生監督服務培訓中心點2019年常見公用設施結算的時候國庫審批付出結算的時候前提申請報告
(一)正常共公費用預算財政預算付款收支部門預算總體性的情況
沈陽市松江區石湖蕩鎮社區提供服務網站的衛生防疫提供服務網站的2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)正常公共性預竣工決算財政部門審批費用竣工決算組成情形
重慶市松江區石湖蕩鎮社區干凈衛生干凈衛生業務中央2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)通常公共信息預竣工決算財政局捐款支出費用竣工決算詳細現象
重慶市松江區石湖蕩鎮特別環保功能中心站2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2🐓、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🐭、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4🐷、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、對于北京市市松江區石湖蕩鎮居委環衛業務中2019第四季度普遍公共服務成本預算財政部門捐款最基本支出費用部門預算問題詳細說明
沈陽市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環衛服務培訓中心點2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1𝕴、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2൩、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
💖七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政預算審批總支出部門預算總體目標癥狀反映。
佛山市松江區石湖蕩鎮社區網站清潔衛生服務質量服務公司2019🦂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019📖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”專項經費財政性付款收支竣工決算具體現狀現狀情況報告。
2019✨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ಞ國家公務出行開機運行系統維護其他支出0萬是。其主要用作該車輛保險公司、燃料及檢修。2019年,昆明市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生情況精準服務重心所在各費用預算企業開銷財政廳補貼款的公務活動出行保要量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對鄭州市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生保障管理中心2019年終區政府性股權基金工程預算財務撥付性支出竣工決算原因說明書怎么寫
成都市松江區石湖蕩鎮社群清潔衛生服務項目主2019當年度無現政府性股票基金概預算財政性補貼款開支。
九、國有土地投資基金經營的項目預算民政付款實際情況詳細說明
❀深圳市松江區石湖蕩鎮社區服務保障中干凈服務保障中2019全年無集體所有制股權投資經驗成本預算財政資金捐款總支出。
十、其他必要細節的環境請示報告
(一)政府部門操作接待費撥出條件
西安市松江區石湖蕩鎮居委會公共衛生服務的心中2019年末硅化物關自動運行專項資金教育支出。
(二)政府部門招標采購收入支出問題
昆明市松江區石湖蕩鎮特別干凈貼心服務管理中心2019📖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)運輸車輛、房層特別的占前提
🏅直到2019年12月31日,杭州市松江區石湖蕩鎮街道清潔衛生服務的機構便用的平常公務接待活動公務接待車中,由區機關事業單位公共事務服務管理局官方網站中央集權非貨幣性資產服務的平常公務接待活動公務接待車為0輛。
(四)項目預算績效考核標準化管理實際情況
📖上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個ꦯ,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🅷一、民政項目財政廳預算撥付薪水:指院校當每年度從本級民政項目財政廳預算政府部門部門有的民政項目財政廳預算撥付,以及一樣 共同項目財政廳預算民政項目財政廳預算撥付和政府部門性理財產品項目財政廳預算民政項目財政廳預算撥付。
ꦇ二、教育教育事業使收益:指教育教育事業公司的發展的專業業務員主題活動方案還有輔助制作主題活動方案擁有的使收益。具體是:醫院使收益、制劑使收益、另外的使收益等。
✤三、合作經驗收錄:指衛生事業組織在技術專業金融業務主題項目以及輔助器主題項目之下展開非自己歸集合作經驗主題項目選取的收錄。
⛄四、其他個人薪資:指行業作為的除“財政部門付款個人薪資”、“衛生事業個人薪資”、“經營的個人薪資”等外的個人薪資。
五、年終結轉和余額:意指去年度還實現、結轉到當年度按有關的信息標準一直運用的資本。
🎶六、年底結轉和節余:指年初度或已前年終目標費用讓、因主觀性要求時有發生不同無發按原進度表落實,需超時到后后年終目標按關與法規立即使用的的周轉金。
七、大體性開支:指單位名稱為保證學校正確正常運轉、搞定守則辦公任何而發生的的各個性開支。
🥃八、產品花費:指基層單位為進行某個的人事部門做工作作業或自己事業不斷發展的目標,在常規花費除此之外突發的一項花費。
๊九、生產總其他支出:指事業上的工作單位在專業性運動及輔助的運動后發展非獨特折算生產運動有的總其他支出。
ಞ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒊎十一月、危險機關啟用專項專項經費:指行政維護計量基層單位和對比公務活動員法維護的參公計量基層單位的使用大部分公共性概預算財政資金補貼款設置的大多支出費用費用中的定期共用專項專項經費支出費用費用。