傷害市松江區永豐道路片區清潔功能中央
2019半年度團隊預算
目 錄
第二個部分 濟南市松江區永豐城市社區網站衛生情況的服務中央概貌
一、核心工作職責
二、機構結算的時候工作單位購成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、盈利結余竣工決算總表
二、個人收入部門預算表
三、經費支出預算表
四、財政資金撥付營收收入支出部門預算總表
五、一般來說公共信息竣工決算財政收入支出捐款收入支出竣工決算表
六、通常情況下共公成本預算國庫付款主要經費支出預算表
七、平常共公成本預算財政資金撥付“三公”費用及單位運轉費用結余預算表
八、市政府性資金項目預算財務補貼款結余竣工決算表
九、房產欠債實際情況報告
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第六組成部分 專有名詞表達
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、重要管理職能
ꩲ服務當地區的通常醫療設備、分類病頻發病的保養學、醫治期病號的康復保養開展與保養學、公共性衛生監督有效防范與護理功能鍵。
二、醫院設有
ဣ按照其給出工作內容,重慶市松江區永豐街鎮社區網站衛生間售后服務公司設增設組織機構,比如:企業公司、醫務科、應對養生科、財務出納科、門珍、icu病房及6個衛生防疫服務于站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019每年部門管理結算的時候表
2019半年度薪資支出費用部門預算總表
公司:萬
營收 |
收支 |
||
內容 |
預算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、國庫補貼款效益 |
4151.20 |
一、通常情況公共性服務保障開支 |
|
但其中:政府部門性股權基金財政預算預算財政預算補貼款 |
|
二、國際關系結余 |
|
二、上級領導補貼金效益 |
|
三、航空航天經費支出 |
|
三、事業發展營收 |
4831.91 |
四、公用設施安全性高撥出 |
|
四、自主經營效益 |
|
五、教學花費 |
4.38 |
五、其他機構上交國家納入 |
|
六、物理學技術總支出 |
|
六、別的純收入 |
38.67 |
七、傳統文化球場與媒體收入支出 |
|
|
|
八、的社會有效保障和求業收支 |
519.83 |
|
|
九、醫療服務環保與打算生二胎付出 |
6704.21 |
|
|
十、節能技術環保標準其他支出 |
|
|
|
五一、城鄉一體化區域經費支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
第十五、道路交通物流運輸總支出 |
|
|
|
十四、教育資源探礦個人信息等收入支出 |
|
|
|
第十五、商業圈安全服務企業等經費支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融開支 |
|
|
|
二十七、經濟援助許多位置撥出 |
|
|
|
十九、土地資源海域氣象學等付出 |
|
|
|
十八、租賃房后勤保障開支 |
148.16 |
|
|
二十五、糧油加工商品保障收支 |
|
|
|
二十一國慶、許多經費支出 |
|
當年度工資收入合計數 |
9021.78 |
上年開支累計 |
7376.58 |
用事業性基金投資補回開支差額 |
|
節余都分配好 |
1645.20 |
月初結轉和節余 |
|
年終結轉和節余 |
|
合計 |
9021.78 |
總結 |
9021.78 |
2019年終使收入部門預算表
計量單位:余萬元
建設項目 |
上年收錄累計 |
財政局付款盈利 |
上一級政府補貼年收入 |
事業發展收益 |
經營管理工資 |
付屬單位名稱繳納收錄 |
同一營收 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
培養付出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種基礎教育付出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的幼小銜接收入支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保障措施和工作費用 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展工作單位離退體 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企企業名稱離退體 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位企業工作單位最基本社會社保費服務激費收入支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業企業單位專業年金納費支出費用 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
某些政府部門參公機關單位離退休之開支 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況的健康其他支出 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保健環境衛生組織 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區居委會清潔衛生組織 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公開公共衛生管理 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般服務性安全衛生服務 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟參公公司醫藥 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業公司的診療 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房基本保障開支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房變革其他支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房房貸公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019年中費用竣工決算表
計量單位:萬
創業項目 |
上年總支出合計數 |
首要花費 |
的項目撥出 |
繳納上一級教育支出 |
經營者經費支出 |
對附屬醫院公司補帖費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓撥出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育學校費用 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多的教育支出費用 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上確保和就業問題經費支出 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性自己事業基層單位離辭職 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業組織離退職 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關視野廠家差不多健康養老商業保險網上繳費花費 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業公司事業年金納費其他支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另外的行政機關企事業的單位離退居二線收入支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全身體費用支出 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作治療安全企業 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦環保設備 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環保 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公用食品衛生服務培訓 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門創業企業醫療設備 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心機構醫學 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房確保付出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房體制改革花費 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019全年度財政資金捐款收錄支出費用竣工決算總表
組織:萬塊
營收 |
付出 |
||||
頂目 |
預算數 |
頂目 |
總金額 |
一般的共公費用國庫補貼款 |
中央政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門補貼款 |
一、大部分公益性成本預算財政廳審批 |
4151.20 |
一、應該安全服務性安全服務總支出 |
|
|
|
二、政府部門性理財產品概算財政性撥付 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性健康安全付出 |
|
|
|
|
|
五、培育開支 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、科學實驗高技術付出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育類與影視文化其他支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會服務和自主創業支出費用 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、食品衛生健康保健費用支出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、節電環保健康撥出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設街道社區開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、交通線運輸物流總支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘查信息內容等費用 |
|
|
|
|
|
第十、商業的服務的制造業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、財務性支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助其余地費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地海底氣象局等費用 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房有保障開支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
二十五、油糧工程設備存儲撥出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一個收入支出 |
|
|
|
本年度收益合計數 |
4151.20 |
本年度總支出總計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
本年財政資金補貼款結轉和節余 |
|
半年度財政性補貼款結轉和節余 |
|
|
|
基本上公開費用財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
市政府性母基金成本預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4151.20 |
總結 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019第四季度一般的公開估算財政性付款花費部門預算表
公司的:萬美金
工程 |
預估合計 |
最基本教育支出 |
工作花費 |
|||
性能分類管理 學科商品編碼 |
會計科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育收支 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
另外的教育輔導結余 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
別的培育付出 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
市場有效保障了和畢業生就業花費 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
財政事業有成企機關事業單位離退居二線 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業方角色年金納費總支出 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
衛生學綠色健康教育支出 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
基層組織醫疔清潔衛生部門 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
地方特別衛生間系統 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公開健康 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
總體公益性安全衛生服務 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
工作企業醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
個人住房服務花費 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
公寓房機構改革總支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
加總 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019半年度尋常公用設施費用預算財政部門審批總體開支預算表
廠家:百萬元
的項目 |
總計 |
人經費預算 |
公供金費 |
||
國家經濟種類 幾個會計科目編碼查詢 |
學科英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資優惠收入支出 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
通常底薪 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
效績工薪 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
企事業有成企業單位事業有成企業單位根本頤養天年人身險費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業分析年金激費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
教職工通常醫療器械保險服務納費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試整形津貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會生活切實保障手機繳費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
住宅房房貸公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
社區醫療費用 |
|
|
|
301 |
99 |
其他薪資有福利費用 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務的付出 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
商業用電 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理制度公司管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
房租費費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
觸摸會議費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
用材質費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
用油料費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務部門費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃加載維保費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
許多交通銀行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其他各種商品和服務保障費用支出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對我和教育生活的經濟補貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農業科技產生補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的人個與家庭生活的補貼申請書費用 |
|
|
|
310 |
|
資本性結余 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
農村房屋搭建物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公家具采購 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
多功能生產設備購入 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
依據公用設施項目建設 |
|
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310 |
07 |
的信息無線網絡及app軟件采購升級 |
|
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310 |
13 |
國家公務車輛租賃添置 |
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310 |
19 |
另外流量產品租賃費 |
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310 |
22 |
隱形房產新購 |
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310 |
99 |
某些基金性支出費用 |
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自動求和 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019月度普遍公共性費用財政部門捐款“三公”預備費及機關單位進行預備費結余結算的時候表
工作單位:上萬元
似的服務性項目預算國庫補貼款“三公”經費預算 |
政府部門程序運行 金費結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務使用車新購及運作費 |
公務接受接受費 |
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小計 |
公務活動私家車 采購費 |
公務活動車輛使用 啟動費 |
||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019月度相關部門性投資基金竣工決算不需要審批經費支出竣工決算表
院校:多萬元
頂目 |
累計數 |
大多開支 |
創業項目性支出 |
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功效細分 項目編號 |
項目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標資金流動負債現象表 |
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累計額計量單位:萬余元 |
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個數 |
價值 |
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期初數 |
歲末數 |
月初數 |
年底數 |
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一、金融資產預估合計 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)游動資產投資 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)特定資源 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
𒊎 似的公務接待私車 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🗹 監察值崗專用車 |
|
|
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|
🔴 防化靠譜方法公務車 |
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|
💖 另一出行 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
ꦿ 4.同一固定好財力 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
൲ 減:總計折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約基金 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
꧒ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關沈陽市松江區永豐城市街道清潔衛生提供服務平臺2019年度目標薪資收入花費預算總體設計情況說明書
南京市松江區永豐大街區域公共衛生工作心中2019🌞年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、光于西安市松江區永豐道路街道辦事處清潔衛生產品核心2019每年營收竣工決算現象說
當年度🔯收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、管于上海市松江區永豐銜道社區居委會衛生情況保障中央2019月度支出費用預算情況報告代表
上年🧔支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、針對重慶市松江區永豐街道辦社區精準服務站安全衛生精準服務主2019年國庫審批薪資收入撥出整體來說條件描述
廣州市松江區永豐道路社區居委會安全精準服務辦公室點2019ඣ年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、更多佛山市松江區永豐街小區環境衛生功能中間2019每年普通公益性概預算財政資金審批費用支出 預算狀況反映
(一)基本上公開工程預算財政資金補貼款教育支出部門預算基本狀況
沈陽市松江區永豐街邊平臺環境衛生售后服務重點2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)一般來說公共性費用預算財政局捐款花費結算的時候設備構造現象
蘇州市松江區永豐道路街道衛生學服務保障中心的2019🦋年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)一樣 公用設施費用預算財政付出補貼款付出竣工決算中應實際情況
東莞市松江區永豐的大街上平臺環境衛生服務性中2019✱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1🀅、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3⛎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4ℱ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5❀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、相對于南京市市松江區永豐銜道社區居委會干凈衛生提供工作站點2019季度尋常公用估算財政預算補貼款基本的總支出部門預算的情況闡明
滬市松江區永豐街鎮片區衛生監督服務性管理中心2018🌱年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1🦄、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🏅、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
🃏七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政資金補貼款付出竣工決算基本前提解釋。
濟南市松江區永豐街道辦片區干凈衛生服務質量基地2019🌸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”勞務費財政預算撥付開支預算大概情況報告代表。
2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦責任人織造,并實行發表,本機關單位不用額外多次重復發表。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、國家公務到訪費收入支出無
ꦯ濟南市松江區永豐街道提供服務公司街道衛生情況提供服務公司2019第四季度無“三公”預備費民政付款撥出。
八、關羽武漢市松江區永豐城市小區清潔衛生服務項目中心站2019全年部門性母基金預算表財政性捐款收入支出部門預算條件證明
🉐昆明市松江區永豐街道辦貼心服務平臺點街道辦衛生間貼心服務平臺點2019全年度無縣政府性新基金概預算財務補貼款撥出。
九、國家金融資本銷售費用財政局撥付原因說
ꦐ天津市松江區永豐街鎮社區居委會衛生間保障基地2019年末無國有控股資本投資經營的財政局預算財政局撥付結余。
十、某些主要事情的癥狀說明書怎么寫
(一)機構使用事業費支出費用實際情況
༺廣州市松江區永豐街道街道社區街道社區清潔安全服務機構2019本年度三聚氰胺樹脂關執行資金投入其他支出。
(二)鎮政府的采購結余情況下
杭州市松江區永豐居委會居委會環保功能核心2019全年縣招標采購員票額(以借款合同簽定應寫)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019🌠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)車倆、住宅特俗占條件
1.設備
♛已于2019年12月31日,南京市松江區永豐社區居委會居委會社區居委會衛生管理服務的中心點用到的常見因公租車中,由區行政單位工作控制局統一性真實物體基本保障的常見因公租車為1輛。
2.房屋建筑
𓆏截止到2019年12月31日,鄭州市松江區永豐街辦社區網站衛生情況功能管理中心便用的別墅中由區工商登記行政事務操作局統一的搭配設計的蘇州市松江區永豐居委辦事效率處房權的別墅為7600萬平方米。
(四)估算考核管理方法癥狀
ꦚ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𒅌一、國庫資金付款年收入:指的單位本當年度度從本級國庫資金科室提供的國庫資金付款,還有常見公開成本財務預算國庫資金付款和政府機關性私募基金成本財務預算國庫資金付款。
ꦚ二、人事納入:指人事標準發展職業業務流程活動以及輔助軟件活動擁有的納入。重要是:醫疔納入等(無人事納入的標準補齊人事納入的詞解釋,但不寫出重要資源,下例同)。
♋三、管理使工資:指參公院校在專業化業務部生活簡答輔佐生活之余開始非經濟獨立計算管理生活要先拿到的使工資。核心是:租出使工資等。
☂四、某個納入:指廠家授予的除“不需要審批納入”、“參公納入”、“開納入”等之間的納入。包括是:高校做體檢納入等。
五、期初結轉和余額:意指去年度未能完整、結轉到本年度按密切相關規定接著采用的財政資金。
🤪六、年尾結轉和余額:指本年終度或原先年終預算表科學安排、因客觀事實必備條件形成變動沒法按原計劃方案全面實施,需延后到以來年終按相關的規定重新選用的現金。
🍷七、大致開支:指企事業單位為得到保障中介機構一般運行業務、做好日常化工作中世界任務而發現的四項開支。
🔯八、該項目經費撥出:指政府部門為進行特殊的行政管理辦公作業或事業有成提升制定目標,在關鍵經費撥出認知能力有的一項經費撥出。
✱九、營運經費費用支出 :指行業工作單位在的專業項目及輔助性項目本身實施非自己記帳營運項目發生了的經費費用支出 。
🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♚11、機構運作參公費:指行政機關部門和圖案填充公務活動員法操作的參公部門適用常見公共性費用財政預算審批制定計劃的基礎總總支出中的平日通用參公費總總支出。