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2018年度部門決算公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 公布的時間段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區主醫療機構

2018年終行政部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一點個部分 西安市松江區管理中心醫阮簡介

一、主要的功能

二、部竣工決算公司形成

第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

一、收入水平性支出竣工決算總表

二、工資收入部門預算表

三、費用預算表

四、財政預算撥付薪水撥出預算總表

五、一般的共公竣工決算不需要撥付結余竣工決算表

六、一半共同估算財政資金審批總體費用結算的時候表

🐓七、正常公用設施財政資金預算財政資金撥付“三公”資金費用支出 及機構程序運行資金費用支出 費用支出 結算的時候表

八、部門性新基金預部門預算財政局捐款收支部門預算表

九、資本資產負債實際記錄表

第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

第四點有些 動詞表達

 


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、主要是功能

ﷺ廣州市松江區主醫阮做2級甲等醫阮,身肩著空間醫遼器械主的崗位責任,為松江民眾身穩定打造醫遼器械與保養學保養服務管理。發展醫遼器械與保養學,中醫藥學教導,中醫藥學學習,環衛醫遼器械人群能力培訓,環衛能力人群再教導,保養與穩定教導。

二、醫療組織機構成

只能根據以上所述職責范圍,重慶市松江區服務中心專科醫院設40🐻個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。


第二部分    上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

2018年中薪資性支出部門預算總表

企事業單位:余萬元

收入來源

撥出

新項目

結算的時候數

工程

預算數

一、財政性補貼款納入

27004.51

一、通常情況下公益性售后服務收支

 

  當中:市政府性資金費用預算財政預算補貼款

3401.39

二、國際關系結余

 

二、上家補助款薪資收入

 

三、國防安全收支

 

三、事業單位營收

101351.87

四、公用設施穩定教育支出

 

四、經營者工資

 

五、教育培訓費用

 

五、附加公司的上交國家純收入

 

六、科學能力能力教育支出

 

六、某些收益

1151.34

七、歷史文化體育運動與傳媒廣告結余

 

 

 

八、市場經濟安全保障和擇業結余

4425.84

 

 

九、整形環境衛生與計劃方案生殖費用支出

113920.76

 

 

十、節能減排環保健康經費支出

 

 

 

11、城鄉統籌街道結余

3401.39

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

第十五、交通配套運輸管理付出

 

 

 

十四、的資源勘查問題等費用

 

 

 

第十六、業務服務項目業等收入支出

 

 

 

第十六、互聯網金融結余

 

 

 

十八、支助各種位置支出費用

 

 

 

十九、國土局淺海氣象站等總支出

 

 

 

黨的十九、住宅房有保障花費

205.82

 

 

第二十、調味品應急物資貯備結余

 

 

 

二五一、某些其他支出

 

本年度收益自動求和

129507.72

當年度費用預估合計

121953.81

用事業上母基金化解收入支出表差額

 

節余劃分

7228.72

月初結轉和盈余

1767.50

半年度結轉和節余

2092.69

累計

131275.22

合計

131275.22


2018年收入來源部門預算表

部門:70萬

品牌

本年度營收預估合計

財政局付款利潤

上司政府補貼工資

企業薪資

經營的薪資

附屬醫院單位名稱上交薪水

另一個工資

功能分類
科目編碼

學科名稱大全

累計數

129507.72

27004.51

 

101351.87

 

 

1151.34

208

 

 

世界 保護和專業教育支出費用

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務自己事業企業離養老金

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

02

行業工作單位離辭職

124.31

124.31

 

 

 

 

 

208

05

05

部門參公公司根本社會養老人身險人身險付款教育支出

4066.31

4066.31

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業廠家廠家事業年金交款收支

235.22

235.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院健康與打算養育收入支出

121474.67

18971.46

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

 

私立醫院科室

121195.34

18692.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

01

綜合性機構

121145.34

18642.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

99

另一公力醫療撥出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企業單位名稱整形

279.33

279.33

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業公司的醫療器械

279.33

279.33

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設社區服務中心總支出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

 

省會城市框架設施管理配合費及分屬工作方案債務糾紛創收設置的收入支出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

99

其余地方知識基礎配制生活設施費布置的費用支出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房有保障費用

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房教育體制改革收入支出

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房個人公積金

205.82

205.82

 

 

 

 

 

 


2018年末性支出預算表

企業:上萬元

活動

年初費用自動求和

首要撥出

投資項目花費

上交上級部門付出

經營者其他支出

對附加機構補貼政策結余

功能分類
科目編碼

項目名稱大全

自動求和

121953.81

110780.12

11173.69

 

 

 

208

 

 

社會化擔保和專業教育花費

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業企業單位企業單位離退職

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

02

事業有成組織離退職

124.31

124.31

 

 

 

 

208

05

05

機構企業發展企業基礎醫養保險費用納費經費支出

4066.31

4066.31

 

 

 

 

208

05

06

行政機關工作行業職業化年金手機繳費費用支出

235.22

235.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生監督與方案懷孕花費

113920.76

106148.46

7772.30

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院門診

113641.43

105869.13

7772.30

 

 

 

210

02

01

綜合評估醫療

113477.47

105869.13

7608.34

 

 

 

210

02

99

相關醫醫療教育支出

163.96

 

163.96

 

 

 

210

11

 

行政性企業單位名稱醫療管理

279.33

279.33

 

 

 

 

210

11

02

參公工作單位診療

279.33

279.33

 

 

 

 

212

 

 

成鄉片區教育支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

 

地區條件建筑設施配套設施費及匹配專項整治債款收益規劃的總支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

99

許多大城市基本設施設備整套搭配費安排好的結余

3401.39

 

3401.39

 

 

 

221

 

 

租賃房得到保障撥出

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

 

房產轉型支出費用

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

01

房產房貸公積金

205.82

205.82

 

 

 

 

 


2018半年度不需要撥付個人收入總支出預算總表

部門:上萬元

盈利

結余

產品

結算的時候數

工程

預估合計

一般來說公用預算表民政撥付

縣政府性理財產品費用財政預算付款

一、普通公用設施估算財政性審批

23603.12 

一、一樣公共信息貼心服務收支

 

 

 

二、政府辦公室性母基金工程預算財政預算審批

3401.39 

二、外交關系支出費用

 

 

 

 

 

三、國防教育收支

 

 

 

 

 

四、公用健康收支

 

 

 

 

 

五、教肓撥出

 

 

 

 

 

六、生物學技藝撥出

 

 

 

 

 

七、文明體育運動與新傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、時代擔保和學生就業結余

 4425.84

 4425.84

 

 

 

九、診療安全與計劃方案二孩收入支出

 18520.21

 18520.21

 

 

 

十、節約能源健康開支

 

 

 

 

 

11、城鄉居民居委撥出

 3401.39

 

3401.39 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

 

 

十五、道路車輛其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘查信息查詢等花費

 

 

 

 

 

十八、商業性的服務管理業等收入支出

 

 

 

 

 

16、銀行業付出

 

 

 

 

 

十八、扶持其它的城市收支

 

 

 

 

 

18、國土局浮游生物天氣等開支

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房的保障撥出

 205.82

 205.82

 

 

 

20、糧油加工材料物資儲備庫其他支出

 

 

 

 

 

二十一月、別支出費用

 

 

 

年初工資總計

27004.51 

本年度費用自動求和

 26553.26

 23151.87

 3401.39

本年國庫審批結轉和節余

687.45 

年終民政審批結轉和余額

 1138.70

 1138.70

 

      一般的公益性概算財政資金撥付

687.45 

 

 

 

 

      當地政府性債券費用不需要補貼款

 

 

 

 

 

累計

27691.96 

共計

 27691.96

 24290.57

 3401.39

 


2018每年通常公用設施預竣工決算財政資金撥付支出費用竣工決算表

部門:千元

品牌

總金額

根本花費

工程收入支出

系統分類別

管理費用商品編號

幾個會計科目稱呼

208

 

 

社會的保障機制和就業形勢花費

4425.84

4425.84

 

208

05

 

財政企業發展企事業單位考試離提前退休

4425.84

4425.84

 

208

05

02

企事業企企業離養老

124.31

124.31

 

208

05

05

工商登記參公基層單位差不多給社保養老行業繳付收支

4066.31

4066.31

 

208

05

06

機構參公機構工作年金交款經費支出

235.22

235.22

 

210

 

 

醫院衛生情況與工作計劃生二胎結余

18520.21

12964.53

5555.68

210

02

 

名辦醫院科室

18240.88

12685.20

5555.68

210

02

01

標準化專科醫院

18076.92

12685.20

5391.72

210

02

99

某些公立三甲診所診所費用

163.96

 

163.96

210

11

 

行政處創業機關單位醫疔

279.33

279.33

 

210

11

02

事業機構醫學

279.33

279.33

 

221

 

 

公房保證費用

205.82

205.82

 

221

02

 

住宅房改善結余

205.82

205.82

 

221

02

01

自建房社保公積金

205.82

205.82

 

預估合計

23151.87

17596.19

5555.68

 


2018全年度一樣 共公預預算財政預算撥付首要開支預算表

  行業:上萬元

品牌

合計數

師經費支出

公共資金投入

經濟實惠區分

課程和科目代碼

題目名字大全

301

 

的薪資福利性花費

17241.35

17241.35

 

301

01

  大體年終獎金

435.87

435.87

 

301

02

  補肋補肋

102.60

102.60

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核待遇

11916.20

11916.20

 

301

08

工商登記事業有成基層單位一般養老生活人身險費

4066.31

4066.31

 

301

09

職業類型年金網上繳費

235.22

235.22

 

301

10

公司員工常見醫療機構保險公司手機繳費

 

 

 

301

11

公務活動員社區醫療補貼金付款

 

 

 

301

12

另外的當今勞動保障機制手機繳費

 

 

 

301

13

個人住房個人公積金

205.82

205.82

 

301

14

醫療服務費

279.33

279.33

 

301

99

  某些薪資福利微信費用支出

 

 

 

302

 

貨物和產品付出

230.53

 

230.53

302

01

  辦公裝修費

2.53

 

2.53

302

02

  包裝印刷費

6.59

 

6.59

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

8.69

 

8.69

302

06

  交電費

97.24

 

97.24

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管理方法費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)成本費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  專門建材費

23.27

 

23.27

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  使用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

92.21

 

92.21

302

27

  申請銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  福利微信費

 

 

 

302

31

  公務接待小二租車運營維持費

 

 

 

302

39

  另一個交通費花費

 

 

 

302

40

  稅金及增加預算

 

 

 

302

99

  一些貨品和服務培訓收支

 

 

 

303

 

對個體和生活式的補貼

124.31

124.31

 

303

01

  離休費

124.31

124.31

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補貼費

 

 

 

303

07

  診療費補貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

私人農林業生產加工補貼款

 

 

 

303

99

  別的人和普通家庭的補助費其他支出

 

 

 

310

 

資源性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公儀器購買

 

 

 

310

03

  用機械折舊費

 

 

 

310

07

  新信息數據網絡及小軟件新購不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行用車添置

 

 

 

310

19

  同一路網器具租賃費

 

 

 

310

22

  隱匿財產購買

 

 

 

310

99

  一些資產性性支出

 

 

 

總金額

17596.19

17365.66

230.53

 


2018每年正常服務性估算民政捐款“三公”預備費及企事業單位啟動預備費收入支出結算的時候表

基層單位:十萬

通常情況公眾預決算民政審批“三公”專項資金

單位使用

經費支出竣工決算數

總金額

因公出國留學

(境)費

國家公務小二租車新購及正常運作費

國家公務接待廳費

小計

因公出行用車

購置費費

公務活動車輛使用

運轉費

工程預算數

結算的時候數

估算數

預算數

費用預算數

預算數

預決算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 


2018本年現政府性母基金預算國庫付款費用預算表

公司:百萬元

好項目

加總

核心付出

工作付出

功能鍵幾大類

專業科目簡碼

專業科目名字大全

212

 

 

城鄉建設社區衛生其他支出

3401.39

 

3401.39

212

13

 

地區基礎性的設施生活設施費及代表專頂政府債務個人收入制定的收入支出

3401.39

 

3401.39

212

13

99

許多地市框架設施管理配套設施費科學安排的開支

3401.39

 

3401.39

合計數

3401.39

 

3401.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度資產投資過負債的情況下表

 

 

價格行業:萬的大寫

 

人數

實際價值

期初數

歲末數

今年初數

年終數

一、資金累計數

——

——

73133.13

85327.38

   (一)的流動財產

——

——

17321.57

22455.60

   (二)固定不變資金

——

——

65616.07

71555.75

          其中:1.房屋(平方米)

54755.28

54755.28

26647.15

26764.16

                2.通用設備(臺/套/輛)

 3007

3084 

3121.86

3276.31

                   (1)車輛

 4

4

 106.34

 105.78

🙈                          基本上因公出行

 0

 0

 0

 0

ꦬ                          監察巡邏車輛使用

 0

 0

 0

 0

ඣ                          勞動防護科學技術應用技術應用小二租車

 0

 0

 0

 0

🌱                          相關公務車

 4

4

 106.34

105.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 18

19

3015.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

3712

4096

14319.82

17024.02

                    單價100萬元以上專用設備

 46

58

14319.82

17024.02

🌊               4.的緊固資產投資

——

——

21527.23

24491.26

💖        減:積攢固定資產折舊及減值做好準備

——

——

35385.44

38961.95

   (三)長期的投資項目

——

——

 0

 0

   (四)搭建工程項目

——

——

24908.52

29314.57

   (五)隱形房產

——

——

1596.14

1708.48

༒        減:合計攤銷

——

——

 927.68

745.07

   (六)另外的股本

——

——

 3.95

 0

二、流動負債加總

——

——

13737.78

13219.83

三、凈資源加總

——

——

59395.35

72107.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、有關昆明市松江區中心站醫院醫生2018全年使收入總支出竣工決算綜合原因講解

北京市松江區公司診所2018♐年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、關羽傷害市松江區學校醫院門診2018本年收入水平結算的時候現狀表示

當年度൲收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。

三、關于幼兒園天津市松江區中心點衛生院2018全年度付出預算條件說明

年初✃支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。

四、觀于廣州市松江區中心的醫院2018半年度財政廳付款薪水費用支出 總體設計情況介紹

滬市松江區中心局醫生2018🌸年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。

五、針對武漢市松江區中間醫院口腔科2018年終基本公益性估算財政資金捐款結余結算的時候情況報告描述

(一)一般的共公預算表民政付款總支出竣工決算總的現狀

重慶市松江區中間衛生院2018🦄年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。

(二)普遍服務性估算財政性捐款撥出部門預算構造時候

昆明市松江區中間診所2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。

(三)尋常公共信息估算財政資金付款收支竣工決算特定問題

佛山市市松江區重心寵物醫院2018🌌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。

2ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。

3🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。

4🦹、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:便捷廣大群眾看病,改進看病步驟。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33萬多,教育支出預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82W,撥出竣工決算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。

六、介紹北京市松江區管理第二人民醫院專家2018年度目標最基本公眾預竣工決算財政廳審批最基本收支竣工決算現狀情況報告

深圳市松江區核心門診2018🙈年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:

1♑、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。

2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。

3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。

七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財務審批費用結算的時候綜合性問題表明。

武漢市松江區公司醫院口腔科2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🌠,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2018🗹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。

(二)“三公”資金財政部門付款收入支出部門預算到底事情說。

武漢市松江區咨詢中心專科醫院2018年末無“三公”專項資金財政收入支出補貼款收入支出。

八、對于東莞市松江區學校醫院醫生2018每年鎮政府性貨幣基金部門預算財政性捐款支出費用部門預算問題說

東莞市松江區服務中心門診2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。

九、國家股資本投資經營的費用預算財政性付款癥狀解釋

昆明市松江區中心點診所2018月度無國家資本生產經營概算財政性捐款花費。

 

十、其它的非常重要應當的情況報告說明書

(一)企事業單位開機運行預備費撥出狀況

南京市松江區中心點機構2018季度硅化物關行駛資金投入付出。

(二)相關部門回收收支的情況

武漢市松江區中間機構2018🤪年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。

2018𓃲年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)汽車、快裝獨特占用量情況發生

1.機動車

截至2018年12月31日,區🌟部門業務管理工作局總計有運輸車輛4輛,在這當中,其他的出行用車4輛,某個專車最主要的以及機場接送上一級診所廠家院士來院廠家專科門診專用車。

2.農村房子

上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。

 

(四)概算績效考核服務管理情形

上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情𝔍況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♊一、民政概預決算支出支出補貼款收益:指企業單位當年中度從本級民政概預決算支出支出部門爭取的民政概預決算支出支出補貼款,比如一般的通用概預決算民政概預決算支出支出補貼款和部門性私募基金概預決算民政概預決算支出支出補貼款。

♍二、教育企業發展薪資:指教育企業發展的單位做好行業渠道生活簡答輔助性生活達到的薪資。其主要是:治療薪資、科教該項目薪資。

💦三、加盟營收:指人事行業在專業課程國際業務項目下列關于氧化硅項目模版大力開展非獨立空間測算加盟項目作為的營收。

💜四、同一效益:指標準選取的除“財政支出付款效益”、“企事業效益”、“開效益”等本身的效益。其主要是:伙房效益、年利息效益、交回醫療耗材效益等。

五、期初結轉和節余:意指當年度還沒結束、結轉到本年度按關以指定持續使用的的項目資金。

꧒六、半一一半年度結轉和余額:指上一一半年度或過去一一半年度成本預算安裝、因主觀性條件引發轉變 不了按原進度表施實,需遲緩到過后一一半年度按光于規定再應用的的資金。

🌜七、核心費用收入支出 :指企業單位為有保障公司普通 轉運、達成生活工作中任務而再次發生的四項費用收入支出 。

🔯八、活動性其他總支出:指公司為已完成某個的行政部門本職工作級任務或事業上成長 夢想,在基本上性其他總支出除此之外發生的杜六房加盟總部的性其他總支出。

🍨九、銷售經費開支:指企業院校在專門過程及輔助制作過程之下開展調研非獨特成本核算銷售過程發生的經費開支。

🧜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒉰十一國慶、政府機關程序運行專項資金:指行政性工作企業和依據公務活動員法的管理的創業工作企業適用一樣公眾費用預算民政審批確定的主要性性支出中的日常生活公用設施專項資金性性支出。

 

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