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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布消息日期:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

收入來源

結余

工程

結算的時候數

建設項目

部門預算數

一、一般來說公眾成本預算國庫撥付收入水平

375.84

一、似的公用設施售后服務收支

 

二、相關部門性母基金費用預算民政補貼款使收入

 

二、外交關系收支

 

三、國企金融資本自主經營概預算不需要撥付個人收入

 

三、國防科技費用支出

 

四、領導補助款盈利

 

四、公共服務防護性支出

 

五、事業發展工資

 

五、教學撥出

 

六、開工資

 

六、科學系統系統花費

 

七、付屬廠家繳納工資

 

七、特色文化自助游體育足球與新傳媒教育支出

 

八、另外收錄

 

八、社會中安全保障和人才需求收入支出

26.42

 

 

九、衛生監督營養健康其他支出

279.06

 

 

十、節能公司生態環保收入支出

 

 

 

國慶、村鎮建設區域收支

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

第十三、流量裝卸搬運花費

 

 

 

十四、教育資源探勘工業制造資訊等經費支出

 

 

 

第十五、商業服務項目服務項目業等費用支出

 

 

 

十五、金融服務總支出

 

 

 

十二、扶持相關東南部支出費用

 

 

 

二十、自然而然教育資源大海氣象預報等費用

 

 

 

19、租賃房保障機制費用

69.07

 

 

2、糧油食品物資供應儲備量撥出

 

 

 

二國慶、國家股資本管理加盟預決算其他支出

 

 

 

二第十二、傷害防冶及緊急控制教育支出

 

 

 

二13、別的費用

 

 

 

第二十四、抗疫特點國債布置的費用

 

本年度薪水預估合計

375.84

年初結余預估合計

374.56

運用非財政支出撥付余額

 

余額分發

 

年末結轉和盈余

 

年底結轉和余額

1.28

總結

375.84

共計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

該項目

本年度使收入合計數

財政廳付款工資收入

上家補助費工資

事業盈利

合作經營納入

附屬醫院企業上交個人收入

其余薪資

的功能等級分類
科目必代碼

課程和科目稱呼

累計數

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

世界保障機制和出去上班花費

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

財政自己事業計量單位養老院收支

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  政府部門企業基層單位主要醫養保費手機繳費支出費用

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  政府機關企事業基層單位事業年金交款總支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

食品衛生建康總支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政處事業性機構醫疔

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政事務公司醫用

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫文本醫院

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  許多優撫對象醫學費用

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療器械有效保障了工作管理公共事務

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政訴訟電腦運行

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  通常情況行政性工作工作

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

住宅的保障開支

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

居住房轉型經費支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  房屋住房基金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  挑選心儀的房子貼補

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

該項目

上年結余累計

大體結余

產品總支出

繳納上司總支出

經營者開支

對所屬企業補貼政策結余

功效分類整理
專業科目打碼

題目簡稱

自動求和

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會的保護和工作花費

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

政府部門事業的單位社區養老總支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  行政標準事業上標準大體養老服務保障手機繳費花費

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  機關事業有成政府部門事業有成政府部門職業的年金付費費用支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

衛生學健康生活撥出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

財政創業基層單位醫療器械

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  政府部門的單位醫學

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫人醫療器械

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  許多優撫男朋友醫療衛生性支出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

社區醫療有效保障治理事物

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政機關電腦運行

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  應該財政管理系統事宜

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

自建房保障機制支出費用

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

自建房改制付出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  往房住房基金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  首套房貼補

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

純收入

經費支出

好項目

部門預算數

工程項目

自動求和

一般來說公開概預算財政性撥付

中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政部門補貼款

國有制股權投資生產經營估算財政預算審批

一、大部分公開項目預算財政部門付款

375.84 

一、一般來說公共功能功能性支出

 

 

 

 

二、區政府性私募基金決算財務捐款

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

三、國有企業資本投資生產工程預算國庫補貼款

 

三、國防科技付出

 

 

 

 

 

 

四、公共信息安全防護費用支出

 

 

 

 

 

 

五、培訓總支出

 

 

 

 

 

 

六、科學實驗能力收支

 

 

 

 

 

 

七、文明旅游活動球場與傳媒業支出費用

 

 

 

 

 

 

八、社會存在服務和畢業生就業費用支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、營養健康營養健康費用

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節電環保健康其他支出

 

 

 

 

 

 

國慶、城市居委支出費用

 

 

 

 

 

 

第十二、農林業水付出

 

 

 

 

 

 

第十三、交通線裝卸搬運付出

 

 

 

 

 

 

十四、資源探礦工業化短信等費用支出

 

 

 

 

 

 

第十六、商務的流通業等花費

 

 

 

 

 

 

第十六、風險管控費用

 

 

 

 

 

 

十二、扶持同一地域收支

 

 

 

 

 

 

18、物種多樣性產品海洋環境氣象觀測等其他支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房得到保障總支出

69.07

69.07

 

 

 

 

四十、油糧工程設備收儲教育支出

 

 

 

 

 

 

二11、國企股權投資經驗預算表撥出

 

 

 

 

 

 

二第十二、災害性防冶及救急管理系統其他支出

 

 

 

 

 

 

二第十五、其余收支

 

 

 

 

 

 

第二十四、抗疫尤為國債制定的花費

 

 

 

 

當年度創收累計數

375.84 

年初收支累計

374.56

374.56

 

 

年末財政預算捐款結轉和節余

 

歲末財政部門審批結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、常見通用項目預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

 

二、中央政府性債卷概預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國家股資本操作財務預算財務捐款

 

 

 

 

 

 

總共

375.84 

合計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工程項目

總計

最基本付出

大型項目結余

功用進行分類

管理費用商品代碼

會計科目名稱大全

208

世界 得到保障和就業率花費

26.42

26.42

0.00

20805

行政部門參公企業社會養老保險總支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  行政機關事業上院校核心養老院保險行業激費付出

17.71

17.71

0.00

2080506

  部門企業發展機構角色年金繳納費用收支

8.71

8.71

0.00

210

干凈衛生的健康花費

279.06

212.31

66.76

21011

行政管理事業標準標準醫療器械

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政性政府部門醫院

11.28

11.28

0.00

21014

優撫因素醫學

14.38

0.00

14.38

2101499

  別優撫目標醫療服務費用支出

14.38

0.00

14.38

21015

醫用保證管理方法事物

253.40

201.03

52.37

2101501

  人事部門自動運行

201.03

201.03

0.00

2101502

  基本行政訴訟管控行政事務

52.37

0.00

52.37

221

住宅確保其他支出

69.07

69.07

0.00

22102

公寓房創新花費

69.07

69.07

0.00

2210201

  自建房個人公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  買新房補貼金

41.26

41.26

0.00

合計數

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

條件劃分管理費用數字

課程名字

竣工決算數

資金分級

課程商品編號

學科名字

結算的時候數

301

公司有福利經費支出

291.96

302

商品信息和售后服務費用支出

15.84

30101

  大體待遇

41.53

30201

  接待室費

8.58

30102

  津貼費補助費

127.95

30202

  進行印刷費

 

30103

  獎金稅率

28.12

30203

  資訊費

 

30106

  餐費補助金費

7.68

30204

  流程費

 

30107

  效績月薪

 

30205

  有水費

 

30108

市直機關事業上企事業編幾乎養老生活人身險網上繳費

17.71

30206

  商業用電

 

30109

就業年金付款

8.71

30207

  電力費

0.02

30110

企業職工關鍵醫療設備保險行業手機繳費

11.28

30208

  天然氣供暖費

 

30111

國家國家公務員整形補貼費納費

 

30209

  物業服務的保管費

 

30112

某個世界 有效保障網上繳費

1.42

30211

  旅差費

1.23

30113

住宅社保公積金

27.81

30212

  因公出境(境)資金

 

30114

治療費

 

30213

  搶修(護)費

 

30199

  其它年薪獎勵付出

19.75

30214

  叉車租費

 

303

對本人與家庭生活式的補貼金

 

30215

  會議通知費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  訓練費

1.17

30302

  辭職費

 

30217

  因公迎送費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  轉用用料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝新購費

 

30305

  的生活政府補貼

 

30225

  通用型染料費

 

30306

  將救濟費

 

30226

  勞務公司費

 

30307

  醫療服務費補助費

 

30227

  申請業務領域費

 

30308

  獎學金金

 

30228

  商會接待費

2.89

30309

  實物獎勵金

 

30229

  社會福利費

0.6

30310

用戶林業的生產補助費

 

30231

  國家公務用車的程序運行保障費

 

30311

  代繳的社會安全費

 

30239

  另一交通網價格

 

30399

  別對自己的和企業的補助款

 

30240

  稅金及追加相應費用

 

 

 

 

30299

  其他品牌和工作性支出

0.3

 

 

 

310

資本公司性其他支出

 

 

 

 

31001

  屋房工程建筑立面購建

 

 

 

 

31002

  辦公裝修機 置辦

 

 

 

 

31003

  專用的設配添置

 

 

 

 

31007

  產品服務網格及app軟件購買系統更新

 

 

 

 

31013

  公務活動公務車購置費

 

 

 

 

31019

  相關交通網產品購進

 

 

 

 

31021

  古墓葬和展示品購買

 

 

 

 

31022

  無形中固定資產折舊費

 

 

 

 

31099

  其他資產性性支出

 

工作員資金總計

291.96

公用設施專項經費累計

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

常見共同成本預算財政局審批“三公”經費

自動求和

因公出國留學

(境)費

因公公務車購置費及正常運行檢修費

公務活動接待客人費

小計

公務活動用車的

購入費

因公小二租車

使用維保費

預算表數

部門預算數

估算數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

內容

年終結轉和節余

上年工資

上年花費

年底結轉和

節余

技能各類項目代碼

學科名號

合計數

 

 

累計

首要費用支出

該項目撥出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

樓盤

年終結轉和節余

上年個人收入

當年度開支

月底結轉和余額

功用類別課目簡碼

課程名字大全

合計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資金外債事情表

 

 

公司:萬

 

數據

價值量

月初數

歲末數

期初數

年尾數

一、股權預估合計

——

——

18.93

29.77

   (一)的流動股本

——

——

0.77

2.21

   (二)固定的凈資產

——

——

18.74

35.92

𒅌          在其中:1.經過(1平方米米)

 

 

 

 

ও                2.適用的設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🐬                     這其中:(1)小轎車(輛)

 

 

 

 

꧒                                 常見因公出行用車

 

 

 

 

🐬                                 辦案值崗公務車

 

 

 

 

⛄                                 特殊工種技巧專業技巧車輛使用

 

 

 

 

🦹                                 另外的出行用車

 

 

 

 

🧸                   (2)價格20萬元上面統一機器設備(富含車子)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🌺                    當中:出廠價1000萬元之上專用工具機

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

ℱ        減:連續折舊費及減值做好準備

——

——

0.58

8.35

   (三)長期性的控股權投資加盟

——

——

 

 

   (四)長久的債券投資投資

——

——

 

 

   (五)興建項目

——

——

 

 

   (六)有形資本

——

——

 

 

♔        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (七)另外的股本

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

0.97

1.45

三、凈資產投資累計數

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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