濟南市松江區
工行業攜手會
2018每年行業竣工決算
目 錄
第一次這部分 沈陽市松江區地稅業合力會概述
一、通常權責
二、部位部門預算單位名稱組成
第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
一、薪資經費支出預算總表
二、純收入結算的時候表
三、付出預算表
四、財務審批工資收入經費支出竣工決算總表
五、通常情況下公共信息費用預算財政預算付款支出費用竣工決算表
六、一般來說公益性概算財政預算撥付首要其他支出竣工決算表
七、一樣公益性預算表財政預算補貼款“三公”專項預備費及行政單位操作專項預備費費用部門預算表
八、政府性性私募基金估算不需要審批費用部門預算表
九、金融資產負債率前提表
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
四環節 形容詞解悉
第一部分 上海市松江區工商業聯合會概況
一、其主要職權
💫西安市松江區深圳業聯和會是中國國國共引領者下的擁有統戰性、生活社會性、民間藝術性的人們團體心理咨詢。是黨和相關部門管理方法非公有制生活社會的助手安卓版。
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二、監管部門部門預算基層單位組成部分
🐻從項目預算行業形成看,傷害市松江區工商行政部門業整合會行政部門竣工決算是指:西安市松江區工商行業聯合會本級部門預算(辦公室、開通會員科、商家貼心服務科)。
列為深圳市松江區工廠業聯合會2018季度部門部門預算在編領域的企事業單位包擴:
序號順序 |
機關單位簡稱 |
微信備注名 |
1 |
成都市松江區工商行政業聯辦會(本級) |
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第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
2018本年營收費用結算的時候總表
企業:萬美元
薪資 |
支出費用 |
||
工程 |
結算的時候數 |
項目 |
竣工決算數 |
一、國庫付款效益 |
444.03 |
一、一般的公共信息精準服務付出 |
313.92 |
至少:當地政府性理財產品估算財政資金付款 |
|
二、國際關系開支 |
|
二、上司補助費收益 |
|
三、國防安全開支 |
|
三、事業單位收入水平 |
|
四、公用設施平安結余 |
|
四、加盟純收入 |
|
五、的教育經費支出 |
|
五、復屬行業上交國家工資收入 |
|
六、科學學的技術結余 |
|
六、另一個收入水平 |
|
七、特色文化體肓與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
八、社會生活的保障和就業率經費支出 |
58.36 |
|
|
九、醫藥安全衛生與計劃怎么寫生孩子總支出 |
12.74 |
|
|
十、低碳的環保費用支出 |
|
|
|
五一、城鄉統籌區域費用 |
|
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|
第十二、畜牧業水收支 |
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十四、交通銀行運輸物流經費支出 |
|
|
|
十四、物資探礦短信等費用 |
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|
|
15場、服務質量業服務質量業等支出費用 |
|
|
|
第十五、金融服務教育支出 |
|
|
|
十八、救助別的中北部付出 |
|
|
|
十九、土地資源海上形象等費用 |
|
|
|
第十九、居住房服務保障支出費用 |
57.65 |
|
|
二十二、油糧物品貯備教育支出 |
|
|
|
二五一、其他的付出 |
|
當年度營收自動求和 |
444.03 |
上年性支出總金額 |
442.67 |
用事業上的基金、期貨、現貨、微盤處理結余差額 |
|
余額分派 |
|
今年初結轉和盈余 |
7.85 |
年初結轉和余額 |
9.21 |
累計 |
451.88 |
累計 |
451.88 |
2018每年使收入預算表
企事業單位:萬的大寫
的項目 |
當年度凈收入累計 |
不需要審批收入水平 |
上一級津貼收錄 |
事業單位盈利 |
生產經營營收 |
加盟機關單位上交納入 |
許多創收 |
||||
功能分類 |
專業科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
444.03 |
4440.03 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
應該共同精準服務花費 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
|
君主制黨派及工商行政聯事宜 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
另一個自由主義黨派及工商行政聯事物教育支出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的得到保障和就業形勢教育支出 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務創業政府部門離養老 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口治理的行政事務事業發展工作單位離養老金 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行業行業行業根本社區養老保費繳納費用花費 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門視野基層單位職業的年金付款開支 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對行政機關自己事業方幾乎養老院穩妥債券的補貼金 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理清潔與籌劃發育費用 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業發展工作單位醫療機構 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關機構醫療設備 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公部門社區醫療 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間安全保障其他支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革支出費用 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補帖 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
|
2018全年度性支出預算表
行業:萬余元
的項目 |
年初支出費用總計 |
一般收支 |
的項目費用支出 |
上交國家上家教育支出 |
自主經營付出 |
對附設院校補貼政策其他支出 |
||||
功能分類 |
學科分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
|
|
正常公用功能付出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
|
自由主義黨派及工商行政聯事宜 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
另外君主制黨派及工商所聯行政監察性支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保障機制和專業教育支出費用 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企業政府部門離辭職 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口治理的人事部門事業心企業離離休 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業心企業單位差不多社區養老安全付費教育支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展基層單位職位年金繳納教育支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對工商登記企事業機關單位通常健康社會養老保險公司債卷的經濟補貼 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構食品衛生與方案養育收支 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業的單位的單位治療 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管理標準醫療服務 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心的單位醫療管理 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保證性支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房體制改革結余 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼標準 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
2018年度目標財政廳補貼款工資收入結余結算的時候總表
單位名稱:萬多
營收 |
費用 |
||||
產品 |
部門預算數 |
工作 |
自動求和 |
一半公共信息概預算民政撥付 |
地方政府性母基金工程預算國庫補貼款 |
一、似的共公民政預算民政補貼款 |
440.03 |
一、般通用產品付出 |
|
313.92 |
|
二、政府部性債卷費用預算財政部門撥付 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、中國國防結余 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全衛生其他支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接開支 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗科技開支 |
|
|
|
|
|
七、文明體育文化與傳煤付出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活后勤保障和就業形勢付出 |
|
58.36 |
|
|
|
九、醫療機構情況衛生情況與方案生孕花費 |
|
12.74 |
|
|
|
十、節電環境撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化街道社區性支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、客運搬家教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察信心等費用 |
|
|
|
|
|
15、金融業服務管理業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、財經支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、支援任何省市花費 |
|
|
|
|
|
18、土地資源深海氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
19、房產切實保障經費支出 |
|
57.65 |
|
|
|
二是、糧油食品物質存量教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、任何費用 |
|
|
|
上年工資合計數 |
444.03 |
本年度其他支出自動求和 |
|
442.67 |
|
年末財政部門撥付結轉和余額 |
7.85 |
月底民政補貼款結轉和盈余 |
|
9.21 |
|
通常公益性成本預算財務審批 |
7.85 |
|
|
|
|
政府辦公室性基金投資決算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
451.88 |
總共 |
|
451.88 |
|
2018每年一半共同概算財政預算審批費用部門預算表
的單位:W
投資項目 |
自動求和 |
通常教育支出 |
活動費用 |
|||
效果的分類 管理費用編碼查詢 |
考試科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
平常公用提供服務開支 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
|
君主制黨派及工商所聯業務 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
99 |
別民主化黨派及工商所聯事務管理費用 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
208 |
|
|
市場經濟保證和工作總支出 |
58.36 |
58.36 |
61.24 |
208 |
05 |
|
行政機關企事業單位編制名稱離退休之 |
58.36 |
58.36 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的政府部門事業上的政府部門離提前退休 |
3.21 |
3.21 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企業工作單位核心頤養商業保險繳納費用開支 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業公司公司職業分析年金手機繳費收入支出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
07 |
對機關院校自己事業院校根本關于養老地產養老險費用貨幣基金的補貼費 |
2.28 |
2.28 |
|
210 |
|
|
醫遼衛生學與工作方案計生性支出 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
|
行政部門自己事業方醫療保障 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門部門社區醫療 |
11.36 |
11.36 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業工作單位醫院 |
1.38 |
1.38 |
|
221 |
|
|
租賃房服務保障其他支出 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
|
往房改變收支 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
24.11 |
24.11 |
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣國家補貼 |
33.54 |
33.54 |
|
合計數 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
2018本年一樣 通用概算財政付出付款核心付出部門預算表
機構:千元
頂目 |
累計數 |
員工預備費 |
公用設施經費支出 |
||
劃算定義 幾個會計科目識別碼 |
科目必名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資獎勵收支 |
360.14 |
360.14 |
|
301 |
01 |
總體公司 |
57.09 |
57.09 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
132.25 |
132.25 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
39.63 |
39.63 |
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
10.40 |
10.40 |
|
301 |
07 |
工作績效年薪 |
10.59 |
10.59 |
|
301 |
08 |
公司的事業公司的一般養老服務商業保險費用 |
27.25 |
27.25 |
|
301 |
09 |
職業年金付費 |
25.62 |
25.62 |
|
301 |
10 |
營業員幾乎醫療衛生安全交費 |
12.74 |
12.74 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補助金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會中有保障繳納 |
2.28 |
2.28 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
24.10 |
24.10 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種員工工資發福利支出費用 |
18.19 |
18.19 |
|
302 |
|
商品價格和的服務費用 |
79.32 |
|
79.32 |
302 |
01 |
辦公區費 |
8.03 |
|
8.03 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續約 |
0.08 |
|
0.08 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
13.50 |
|
13.50 |
302 |
16 |
培訓學校費 |
34.82 |
|
34.82 |
302 |
17 |
因公招待費 |
1.49 |
|
1.49 |
302 |
18 |
專門用涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
2.65 |
|
2.65 |
302 |
29 |
發福利費 |
0.63 |
|
0.63 |
302 |
31 |
因公租車啟動定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個公共交通費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
40 |
稅金及增加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
相關貨品和服務項目費用 |
13.86 |
|
13.86 |
303 |
|
對他人和小家庭的補貼政策 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的漁業生產的政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
各種各人和家用的補貼費經費支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所裝備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
使用主設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息系統及免費軟件租賃費不斷更新 |
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310 |
13 |
因公小二租車添置 |
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310 |
19 |
任何鐵路交通平臺添置 |
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310 |
22 |
無型資產投資采購 |
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310 |
99 |
另一資本性總支出 |
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總金額 |
442.67 |
360.14 |
82.53 |
2018年度目標一半公共服務預預算財政性付款“三公”金費及部門運營金費性支出預算表
公司:萬是
一般來說公用費用財政資金補貼款“三公”事業費 |
危險機關自動運行 專項資金部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛使用新購及運轉費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務接待用車的 新購費 |
國家公務車輛 作業費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
18.08 |
1.5 |
1.49 |
|
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|
|
|
|
|
1.5 |
1.49 |
2018年中國家性基金、期貨、現貨、微盤估算民政付款其他支出部門預算表
組織:萬元左右
大型項目 |
加總 |
差不多花費 |
業務教育支出 |
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系統種類 幾個會計科目數字 |
考試科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
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某個付出 |
|
|
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229 |
08 |
|
福利彩票發行股票銷售人員裝置相關業務費計劃的其他支出 |
|
|
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229 |
08 |
04 |
福利金買彩票市場組織 的工作費其他支出 |
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… |
… |
… |
… |
|
|
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預估合計 |
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注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年財產債務的情況報告 |
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標準公司:W |
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占比 |
意義 |
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年末數 |
年底數 |
年末數 |
年底數 |
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一、股本合計數 |
—— |
—— |
92.28 |
90.42 |
(一)變化資源 |
—— |
—— |
|
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(二)比較固定凈資產 |
—— |
—— |
76.36 |
72.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
792 |
792 |
46.12 |
46.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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ܫ 通常情況下因公私家車 |
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ꦫ 交通執法交警執法買車 |
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ꦦ 特別專注技術車輛 |
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🐻 別的公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🎐 4.別統一資金 |
—— |
—— |
30.24 |
26.34 |
🌃 減:總共使用攤銷及減值工作 |
—— |
—— |
|
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(三)太久交易 |
—— |
—— |
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(四)搭建網水利工程 |
—— |
—— |
|
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(五)無形之中固定資產 |
—— |
—— |
|
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🍸 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某些資源 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總計 |
—— |
—— |
8.07 |
8.75 |
三、凈固定資產總計 |
—— |
—— |
84.21 |
81.67 |
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、至于北京市松江區工商注冊業共同會2018年終工資收入費用預算整體環境說
武漢市松江區工商部門業合力會2018𒈔年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
二、光于傷害市松江區地稅業合力會2018每年收入來源預算具體情況代表
上年收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。
三、有關成都市松江區松江區地稅業協同會2018年其他支出結算的時候情況詳細說明
本年度෴支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。
四、關羽鄭州市松江區工商部門業聯動會2018本年財政預算補貼款純收入總支出總體經濟前提闡明
上海市松江區地稅業連合會2018ඣ年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
五、并于南京市松江區工行業聯動會2018每年一半公益性費用預算財務捐款其他支出部門預算狀況原因分析
(一)一樣 公開工程預算財政性付款其他支出預算整體狀況
武漢市松江區工商部門業協力會2018꧃年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
(二)通常現象下公眾費用預算財政部門撥付收支預算的結構現象
武漢市松江區工行業聯和會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)
313.92🍌萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。
(三)一半公共服務概預算財政性撥付其他支出結算的時候具體的時候
蘇州市松江區工商局業連合會2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:
1💃、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。
2🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。
3🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。
4⛦、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。
六、介紹傷害市松江區地稅業聯合技術會2018本年正常公開結算的時候財政開支付款關鍵開支結算的時候情況報告原因分析
西安市松江區工商行政業共同會2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:
1༒、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。
2𝕴、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。
3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。
七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政性審批其他支出部門預算總體經濟實際說明書。
滬市松江區工商部門業聯辦會2018🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。
2018൲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。
(二)“三公”勞務費財政資金補貼款結余預算中應現象詳細說明。
2018💧年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出1.49萬元。其中:
ꦑ國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、關與蘇州市松江區工商所業合作會2018年末相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政局撥付費用竣工決算前提這說明
武漢市松江區工廠業攜手會2018全年無政府機關性投資基金項目預算財政資金審批費用。
九、國家資產投資營業財政支出預算財政支出審批實際情況說
東莞市松江區工商注冊業聯手會2018年末無集體所有制資產管理開概預算財政廳付款撥出。
十、另一個很重要問題的實際情況說明書怎么寫
(一)行政機關行駛預備費收支前提
🙈上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。
(二)市政府選購費用具體情況
昆明市松江區工商部門業共同會2018ꦇ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018♔年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車輛、樓房特殊化占狀態
1、機動車輛
沈陽市松江區工商部門業聯席會無公務活動接待買車,公務活動接待買車保要量為零。
2、屋房
♚載止2017年15月31日,深圳市松江區地稅業聯合會操作的房層由區單位部門事宜治理局按照調整的另一單位部門房子產權的房層為128㎡米。
(四)預算表工作績效考核管理制度的情況
💞上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
🌜一、財政資金性局局局審批工資:指標準年初度從本級財政資金性局局局以政府部門達成的財政資金性局局局審批,涉及通常情況下公共服務估算財政資金性局局局審批和以政府性理財產品估算財政資金性局局局審批。
二、視野上效益:指視野上組織抓好技術渠道生活十分手游輔助生活拿得的效益。
♒三、運作者薪水:指參公企業在技術專業業務部生活及外掛生活以外展開非獨立空間賬務處理運作者生活拿得的薪水。
♉四、各種薪資:指工作單位得到的除“財政資金審批薪資”、“事業心薪資”、“經營管理薪資”等之間的薪資。
五、月初結轉和余額:意指去年度無權提交、結轉到上年按相關的相關規定再次應用的資金量。
♒六、歲末結轉和余額:指年初度或過去每年工程預算合理安排、因客觀事實狀況遭受的變化無法按原計劃書落實,需網絡延時到后來每年按有關于規范再繼續動用的財政資金。
七、差不多撥出:指單位名稱為保險培訓機構常見高速運轉、實現日常性運行目標任務而發生了的某項撥出。
🙈八、活動費用總收入支出 :指基層單位為完工既定的行政管理運轉工作安排或工作未來發展的目標,在基礎費用總收入支出 之余的發生的一項費用總收入支出 。
ꦰ九、經驗總支出費用:指事業企業在技術移動及輔助的移動之上搞好非自由計算成本經驗移動再次發生的總支出費用。
𒁏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦺ五一、企事業有成廠家正常運行專項資金:指行政事務廠家和符合國家國家公務員法經營的事業有成廠家用到通常情況通用估算國庫補貼款布置的大致教育教育支出中的常規共公專項資金教育教育支出。